同學(xué)你好,可以開具這3萬部分的紅字發(fā)票。
我方是銷售方10月份開了一張發(fā)票給對方 對方已驗證可發(fā)現(xiàn)明細(xì)錯誤 已跨月要開紅票 對方需要開一張信息表給我們,我們再重新開具紅字發(fā)票 。比如開紅字發(fā)票的稅是3萬 月底計算增值稅的時候是銷項-進項最后是加上這3萬還是減去這3萬呢??謝謝老師看到幫我會發(fā)下
老師,你好!請教一下:我們公司采購一批貨物,收到一張專用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓,這樣情況我已經(jīng)抵扣了進項,該怎么處理呢?可以讓對方單獨開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來做賬嗎?
老師侵害一下,去年的銷售商品的發(fā)票,去年也確認(rèn)收入了100萬,今年因為市場原因發(fā)生銷售折讓,給對方50%的補償,那對方把原來100萬的發(fā)票全部申請紅字發(fā)票信息表了,我是不是給對方開一張紅字發(fā)票和一張50萬的藍字發(fā)票
請問一下,18年我方銷售商品49萬并且開具16%專用發(fā)票1張,現(xiàn)在發(fā)生銷售折讓3萬,那現(xiàn)在我方可以開具這3萬部分的紅字發(fā)票呢?
請問下,以前年度購買了一產(chǎn)品并且我方收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在對方給予我們銷售折讓開具-3萬發(fā)票,如何做賬務(wù)處理呢?
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個月她沒有來報銷,這個收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費用,怎么做賬好點,還是等來報銷了,才當(dāng)做報銷那個月份的費用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會計政策變更而不是會計估計變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個人支付的,這個人沒在我們公司申報個稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個人嗎?
老師個人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對于對銀行提供的報表,一般調(diào)整報表要調(diào)哪些項目?
印花稅需要計提嗎?還是繳納的時候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,