你好,直接一次申報4個月的。
甘肅小規(guī)模機械租賃公司,1月份開了接近70萬的機械租賃費發(fā)票。4月份做了申報,交了接近7000的稅錢。5月份對方公司說那個票類目需要重新開一下,又重新開了一張接近70萬的票,7月份做了申報需要交接近7000稅錢。這個稅錢怎么辦?怎么退回來?
汽車保險費6月支付并且開具發(fā)票,但10月份對方才把發(fā)票給我,少分攤了幾個月,可以10月份入賬,11月開始分攤嗎?還是需要調(diào)賬,入6月份的費用?還是一次性10月份分攤幾個月的費用
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
個人汽車9月份租賃給公司,每月費用750,10月份才開具的發(fā)票,但是10月份一次性開具了4張單月份發(fā)票,從9月份開具到有12月份,開具了4張發(fā)票,租賃所得代扣可以分成1個月1報,還是直接申報申報4個月費用
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質(zhì)、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
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9月份已經(jīng)申報750的租賃所得了,但是沒有開票,這種情況10月份應(yīng)該怎么申報,可以一個月一申報嗎
你好,可以的,可以按月的,但是你按月支付的嗎。
一次性支付的,這這種情況怎么辦
你好,那你就讓他按月去開發(fā)票。
這種情況下,最好是按月開發(fā)票的。
他是一次性開具了4筆單月的發(fā)票
那現(xiàn)在一次開了的話,你一次給他申報上就行。
不想一次給他申報的情況下,你就把它退回去重新開。
一次性申報的話得交租賃所得,
還得把發(fā)票全部退回去,重新開是嗎?
對的,是的,是這么做的。
如果發(fā)票不退,這邊給他按照一個月一次申報行嗎?
你好,這種有風險的。
這種風險會有什么處罰?
現(xiàn)在這種情況應(yīng)該把11,12月份發(fā)票退給個人,然后再讓個人一個月一開,然后一個月申報一次是嗎
稅務(wù)局查到的話,會要求企業(yè)一次補上個稅的。
那9月份已經(jīng)開具了發(fā)票,也已經(jīng)申報租賃所得的稅費了,這種情況還用更改嗎?
你好,可以修改的,可以帶著所有的發(fā)票聯(lián)次去紅沖在重新開。