你好 社區(qū)一般是免稅的不交稅的?
老師,我需要支付個人5940元的裝卸費,個人去稅局代開普通發(fā)票,但是所產生的稅款我公司需要支付給個人,請問老師都需要支付哪些稅費?比如需要支付100元稅費,那么個人開票金額就是5940+100=6040,所以我需要提前知道所產生的稅費,我是在內蒙古地區(qū)
3.甲公司為增值稅一般納稅人,2×09年至2×14年發(fā)生的有關的交易或事項如下資料一:2×09年1月2日,甲公司從其他單位購入一項土地使用權,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為4800萬元,增值稅稅為432萬元,以銀行存款支付。該項土地使用權預計使用年限為50年,預計凈殘值為零按照直線法進行攤銷。2×09年2月1日,甲公司開始在上月購入的土地上建造一棟自用廠房。在建設期間甲公司為該項工程購進一批物資,不含稅價款為1000萬元,增值稅進項稅額為130萬元,已經驗收入庫,建設期間領用究畢;另發(fā)生工程人員薪酬2500萬元,款項均以銀行存款支付。2×10年12月31日,廠房達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限為40年,預計凈殘值為零,按照年限平均法進行折舊資料二:2×11年12月31日,甲公司與B公司簽訂租賃協議,將上述廠房以經營租賃方式整體出租給B公司租賃合同約定:租賃期為3年,租賃期開始日為2×12年1月1日:年租金為40萬元,每年年底以銀行存款支付。因該廠房所在區(qū)域有活躍的房地產交易市場,而且能夠從房地產交易市場上取得同類房地產的市場報價甲公司決定采用公允價值模式對該項出租的廠
.甲公司為增值稅一般納稅人,2×09年至2×14年發(fā)生的有關的交易或事項如下:資料一:2×09年1月2日,甲公司從其他單位購入一項土地使用權,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為4800萬元,增值稅稅額為432萬元,以銀行存款支付。該項土地使用權預計使用年限為50年,預計凈殘值為零,按照直線法進行攤銷。2×09年2月1日,甲公司開始在上月購入的土地上建造一棟自用廠房。在建設期間,甲公司為該項工程購進一批物資,不含稅價款為1000萬元,增值稅進項稅額為130萬元,已經驗收入庫,建設期間領用完畢;另發(fā)生工程人員薪酬2500萬元,款項均以銀行存款支付。2×10年12月31日,廠房達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限為40年,預計凈殘值為零,按照年限平均法進行折舊。資料二:2×11年12月31日,甲公司與B公司簽訂租賃協議,將上述廠房以經營租賃方式整體出租給B公司。租賃合同約定:租賃期為3年,租賃期開始日為2×12年1月1日;年租金為40萬元,每年年底以銀行存款支付。因該廠房所在區(qū)域有活躍的房地產交易市場,而且能夠從房地產交易
向社區(qū)租賃土地,我公司付給社區(qū)2萬元老年人生活補助金,社區(qū)開發(fā)票需要交什么稅?
甲公司為居民企業(yè)。2013年度有關經濟業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入2000萬元。國債利息收入15萬元、銀行存款利息收入5萬元,逾期未退包裝物押金收入0.5萬元。(2)支付職工困難補助3萬元、職工交通補貼2.5萬元、職工食堂人員工資15萬元;繳納生產工人基本養(yǎng)老保險費40萬元。(3)新技術研究開發(fā)費用30萬元.已計入管理費用。(4)支付稅收滯納金2萬元.立接向貧困山區(qū)捐款5萬元,向街道辦贊助支出6萬元。(5)當年向投資者分配利潤100萬元。
24年賬里面有以前年度損益調整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產掛的其它應付款,要怎么調到固定資產?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務第十五章,合同生效日跟債務重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務重組日的公允價