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Q

差額征收,這種發(fā)票怎么做賬呢。就比如我開票1080,票面額,但發(fā)票差額成本是1000元,賬務(wù)處理怎么做分錄的。

2022-11-07 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 10:31

同學(xué),你這個1080,就是去除成本的差額金額嗎

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快賬用戶4017 追問 2022-11-07 10:33

成本是1000元,收入是1080,利潤是80元

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齊紅老師 解答 2022-11-07 10:37

那借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入? ,應(yīng)交稅費 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶4017 追問 2022-11-07 11:48

差額部分就是主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-07 11:50

差額部分是利潤,同學(xué)

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快賬用戶4017 追問 2022-11-08 06:15

我覺得是不是哪里提問錯了,我的公司是旅行社公司,開了一個團費差額征收的。票面金額是1080元,備注里顯示差額征收1000元。開了這個發(fā)票出去,借:住營業(yè)收入,應(yīng)交稅費,貸應(yīng)收賬款。?那差額征收這個1000元,不用管嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-08 08:17

同學(xué),這個差額就是扣除成本后的金額

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同學(xué),你這個1080,就是去除成本的差額金額嗎
2022-11-07
你好!差額開票票面金額也是10萬,只是發(fā)票的稅額是差額的稅額,不影響你們做賬,如果是普票你們只要按照十萬的發(fā)票入賬,如果收到是專票,按照發(fā)票欄的稅額計入進項稅額即可。
2021-03-11
同學(xué)你好,成本是95000元,開票分錄如下: 借:銀行存款 120000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)票上的價款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 發(fā)票上的稅額
2020-10-20
同學(xué)你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅?
2021-08-05
全額確認收入時,其會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-07-06
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