對的,是的,是這么做的。
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
有的會(huì)計(jì)分錄可以抵消的嗎?會(huì)不會(huì)有什么影響?比如購入原材料,貨到后付款時(shí)又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時(shí)分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 后來我覺得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 請問這兩筆分錄有什么不同嗎?
我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選認(rèn)證,現(xiàn)在做的分錄是借:原材料* 應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅*。 貸:銀行存款,。后期我的這些發(fā)票認(rèn)證抵扣了怎么做分錄呢
老師,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅不想認(rèn)證抵扣。那么我進(jìn)貨的分錄借:工程施工材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 對嗎老師?
這筆進(jìn)項(xiàng)我認(rèn)證不抵扣,分錄是:借:原材料1675.8 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 1675.8 然后抵扣聯(lián)另外保管嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。