您好 利息收入欄次 借方紅字表示
老師,利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填總賬的總數(shù)(三個(gè)科目:手續(xù)費(fèi)、利息收入、利息支出合計(jì))嗎?財(cái)務(wù)費(fèi)用下其中:利息費(fèi)用、利息收入,是看明細(xì)賬填嗎?財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)與其中項(xiàng)的數(shù)對(duì)不上,差了個(gè)手續(xù)費(fèi)。
老師,收到季度結(jié)息,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,請(qǐng)問如何寫入十三欄明細(xì)賬中的財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬?
老師,收到季度結(jié)息,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,請(qǐng)問如何寫入十三欄明細(xì)賬中的財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬?
收到季度結(jié)息,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入0.03;請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,是不是就直接寫借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入0.03?
如果財(cái)務(wù)費(fèi)用的明細(xì)賬中的利息收入記在了貸方,做審計(jì)調(diào)整的分錄應(yīng)該如何寫
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
一般常見的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
嗯,那其他欄怎么填寫?老師能按照欄次依次填寫嗎?
那就只填余額欄次了啊 您發(fā)生額欄次填好就是余額 然后結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,你看是這樣填寫的嗎??
借或者貸欄填什么?余額欄填多少?
是的 這樣填寫可以的
借或者貸欄填什么?余額欄填多少?
您利息支出業(yè)務(wù)不是已經(jīng)填好了嗎? 還發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?
麻煩老師回答一下
????可以回復(fù)嗎?
前面發(fā)生了利息收入 已經(jīng)回復(fù)過了啊 您也填了借方紅字 現(xiàn)在還需要回復(fù)什么業(yè)務(wù)? 余額分別按照借115.3-0.03=115.27? ? ?115.27%2B0.1=115.37填寫
謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?