借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (紅字 ) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 (紅字 )
老師,發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)中,會(huì)計(jì)記錯(cuò)了結(jié)息,應(yīng)該是:J:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35 D:銀存-0.35 但財(cái)務(wù)記成了J:銀存0.35 D:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35,而期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄中顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,那么如何調(diào)賬呢?如果去調(diào)3月的賬,報(bào)表什么的就都變了,如果我本月調(diào)賬,該怎么做呢?
理財(cái)收入之前錄在了財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,應(yīng)該入投資收益科目 之前的分錄是借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借方負(fù)數(shù) 調(diào)整分錄怎么做
理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)生的利息收入計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,如何做重分類調(diào)整調(diào)整到投資收益里,分錄怎么寫
老師,上月利息收入分錄財(cái)務(wù)費(fèi)用本應(yīng)是紅字借方,但記到了貸方。本月如何調(diào)整?
以前收到銀行結(jié)息做的會(huì)計(jì)分錄是 借,銀行存款 100 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 100(正數(shù)) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該用負(fù)數(shù)表示,那我應(yīng)該如何調(diào)整錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄,已經(jīng)結(jié)賬
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
可以寫 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 ( 負(fù)數(shù)) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 (負(fù)數(shù))嗎
是的,可以這樣寫分錄