您好,這個是可以的,可以這樣做
老師,你好,我們不是兩個軟件么,一個是進銷存,一個是做賬的軟件,我做賬可以以入庫單做借:庫存商品,沒有明細 貸:應(yīng)付 銷售的以出庫單對應(yīng)銷售合同去做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 成本月底結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)來源我以我進銷存結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么,麻煩給個可行的方案。
老師,你好我想問一下,要是公司有掛靠的人員,我們需要給他做工資嗎?如果掛靠人員有交社保的話是不是一定要做工資,會有什么風(fēng)險嗎? 還有就是想問問老師如果一個人公司主營是購買原材料然后不二次加工直接轉(zhuǎn)手加價銷售,這樣購買銷售分錄是要怎么做?借原材料 進項稅 貸銀行存款 還是借庫存商品 進項 貸銀行存款 如果購入是用原材料的話銷售是借主營收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
公司剛成立不久,做的食品銷售,賣面包,粽子。軟件記賬。 1,四月份沒有記原材料,所以沒有庫存。像面粉,雞蛋,油,粽葉,江米,蜜棗蛋黃等原材料沒有數(shù)量的。包括使用數(shù)量都是沒有的。庫存商品是買的鵝蛋30個90元進貨,全部銷售出去了,賣了120元。 2,買的所有原材料都記在生產(chǎn)成本里了,四月份的生產(chǎn)成本是10萬元。 3,主營業(yè)務(wù)收入是8920元。 4,沒有成本金額。 5,主營業(yè)務(wù)收入面包是8000元,主營業(yè)務(wù)收入粽子是800元。主營業(yè)務(wù)收入鵝蛋120元。 可是到月底結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候該怎么做???哪位老師能實質(zhì)性的幫幫忙?!把借貸關(guān)系,金額寫明了!我實在是撓頭了!在這里拜謝了!
老師直接全部做收入,比如說,總進賬9000,銷售明細8500,500不知道原因多的,借,主營業(yè)務(wù)收入9000元,貸:旅游商品收入\\\\豆制品收入,\\\\香包收入,可以嗎?還是500元其他什么收入?
因個人請假超兩個月,公司決定公司承擔(dān)的社保,由個人自己承擔(dān),員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計提,但是有三個實習(xí)生的工資未計提,在9月報銷付款,需要補計提嗎
收到失業(yè)保險基金怎么做賬
定期定額的稅務(wù)局不是自動報稅嗎,我?guī)滋柨?/p>
企業(yè)支付個人勞務(wù)費,低于或者等于500元時是否需要代扣代繳申報個人所得稅?
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個月2萬元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報銷,請問這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫存商品13種,加起來也不是700000,我到底是哪不對?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來
可以怎么做
可以,也就是多個科目