如果說(shuō)是輔助材料也可以走入庫(kù)的呀,只是入庫(kù)的原材料。
老師,您好,我家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存比較多(20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有33張),銷(xiāo)項(xiàng)每月比較少,每月我都是進(jìn)項(xiàng)稅減去銷(xiāo)項(xiàng)稅等于應(yīng)納稅額,我就想問(wèn)一下,我這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)抵扣也沒(méi)入賬,這些發(fā)票我應(yīng)該怎么處理和做賬?麻煩老師抽空回復(fù)一下吧,謝謝了。
老師,你懂商品混泥土公司的賬務(wù)處理嗎 他們主營(yíng)業(yè)務(wù)這些是什么,銷(xiāo)售混泥土嗎?那他們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是進(jìn)水泥和沙子開(kāi)的票嗎?沒(méi)有票的怎么處理
你好老師,我們公司用的是管家婆進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品,沒(méi)辦法入庫(kù),像這種發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?
老師: 問(wèn)題1: 1. 從廠家進(jìn)貨A 、 B兩種商品,發(fā)票廠家開(kāi)了A、B兩種產(chǎn)品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 賣(mài)給客戶(hù)只賣(mài)商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會(huì)計(jì), 這種情況該怎么處理? 發(fā)票開(kāi)給D醫(yī)院的時(shí)候我該怎么開(kāi)? 問(wèn)題2: 2.從廠家進(jìn)貨一批產(chǎn)品,錢(qián)已經(jīng)付給廠家,廠家也已經(jīng)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,若干年貨,這批產(chǎn)品到期,已經(jīng)不能對(duì)外銷(xiāo)售,作為會(huì)計(jì),我該怎么處理。 進(jìn)貨: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。那現(xiàn)在我要銷(xiāo)掉這些庫(kù)存商品。 是用營(yíng)業(yè)外支出銷(xiāo)嗎 ? 那進(jìn)項(xiàng)稅我該怎么銷(xiāo)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家管理公司,按道理開(kāi)票應(yīng)該是6%的發(fā)票,成本應(yīng)該主要是人工費(fèi)和房租發(fā)票,現(xiàn)在開(kāi)票變成 13%.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是13%.變成銷(xiāo)售產(chǎn)品,當(dāng)然營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有添加這個(gè),現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)變成銷(xiāo)售產(chǎn)品,不是管理了,請(qǐng)問(wèn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末-期初嗎?
同一家集團(tuán)公司可以在歸屬于同一個(gè)稅務(wù)局的區(qū)域注冊(cè)兩家公司嗎
老師,高新企業(yè)申報(bào)107041表的時(shí)候第9行,不征稅收入是不是就說(shuō)營(yíng)業(yè)外收入的總額呢
老師,學(xué)習(xí)機(jī)可以當(dāng)做員工福利開(kāi)發(fā)票嗎,謝謝
老師我想咨詢(xún)一下,外貿(mào)行業(yè)余額表里面的銀行外幣余額,怎么才能和外幣賬戶(hù)的余額一樣呢,因?yàn)槊涝~戶(hù)余額是美元,不知道是不是我軟件問(wèn)題,我這邊是人民幣,這樣我也沒(méi)辦法核對(duì)余額
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人開(kāi)10萬(wàn)的專(zhuān)票出去,我需要開(kāi)多少成本票進(jìn)來(lái)呢?
老師請(qǐng)問(wèn)匯算清繳是到5月31號(hào)截止吧。沒(méi)有說(shuō)24號(hào)就關(guān)窗這個(gè)說(shuō)法吧。
私車(chē)公用,租金合同約定租金500元每月,按月支付,需要開(kāi)收據(jù)還是開(kāi)發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)融資租賃,支付固定租賃的發(fā)票,應(yīng)該做什么分錄
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做