你好,是先取得工程款發(fā)票,款項(xiàng)還沒有支付嗎?
老師好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,比如本月發(fā)生固定資產(chǎn)維修100萬(wàn),沒有付款,本月會(huì)計(jì)分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,到2月會(huì)計(jì)分錄攤銷,借:管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。如果2月付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
去年7月有一筆賬,我們付對(duì)方公司200萬(wàn)的服務(wù)費(fèi),收到了100萬(wàn)的發(fā)票,我以為收到的是200萬(wàn)的發(fā)票做成了,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用200萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款200萬(wàn),正確的應(yīng)該是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100萬(wàn),預(yù)付賬款100萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款200萬(wàn)。到現(xiàn)在我才發(fā)覺做錯(cuò)了,可是這200萬(wàn)我都攤銷完了,相當(dāng)于多攤銷了100萬(wàn)的費(fèi)用(去年多攤了50萬(wàn)今年多攤了50萬(wàn))這個(gè)情況我怎么怎么來(lái)改賬呢
支付工程款,要攤銷的,而且為了查賬方便,可以這樣做嗎?1.借:其他應(yīng)付款 100,應(yīng)交稅費(fèi) 10,貸:銀行存款 110,2.借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100,貸:其他應(yīng)付款100
內(nèi)賬,廠房租賃的裝修款100800元,全部都裝修完,分三次付完款,第一次付5萬(wàn),是不是這樣做分錄,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100800元,貸:其他應(yīng)付款58000元,貸:銀行存款:5萬(wàn),下次再付是:借其他應(yīng)付款比如說3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)? 然后攤銷的話是借管理費(fèi)用,貸長(zhǎng)期攤銷嗎?
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分?jǐn)偭耍?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:制造費(fèi)用-房租, 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 進(jìn)項(xiàng)稅, 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 制造費(fèi)用-房租(稅金金額)紅字 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這樣可以嗎
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開6000的發(fā)票
一般納稅人4月有收入,但是增值稅有進(jìn)項(xiàng),不需要交納請(qǐng)冋4月需要申報(bào)哪些稅?
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師你說我們單位有個(gè)員工離職了但是他大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼是離職后給發(fā)到單位的,然后我們也給他轉(zhuǎn)過去了,但是我們單位給他交了600的個(gè)稅,這個(gè)我們單位承擔(dān)了,我們需要怎么做分錄
老師,24年的匯算清繳計(jì)提的工資,25年全部發(fā)完,那匯算清繳的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都不用填寫了吧,直接保存嘛
法人拿個(gè)人抬頭的發(fā)票可以沖他的往來(lái)賬嗎?
我家企業(yè)是深加工企業(yè),開13%個(gè)點(diǎn),從合作社拿蔬菜回來(lái)后(屬于自產(chǎn)自銷),能抵扣幾個(gè)點(diǎn)?
老師,請(qǐng)問案件訴訟支付被告方的利息是計(jì)入辦公費(fèi)嗎?
老師好:咨詢下,仲裁案件的和解費(fèi),一般計(jì)入現(xiàn)金流量表中的哪類里面?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
工程款分很多次支付,但是有的支付了給發(fā)票,就有稅費(fèi),有的沒有發(fā)票回來(lái)
你好,支付了給發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款 然后按月攤銷
但是為了查賬方便,中間想要掛個(gè)往來(lái),應(yīng)該要怎么做分錄
你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 然后按月攤銷
按月攤銷,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
你好,這個(gè)具體是什么工程款??
項(xiàng)目裝修的工程款
你好,是廠房,還是辦公室的裝修??
廠房的裝修
你好,廠房的裝修,攤銷需要計(jì)入? 制造費(fèi)用? ? 核算?