您好,是需要分錄嗎還是
銷售不需要的材料一批,售價(jià)10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)收到并存入銀行。材料的賬面成本為11000元。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款1800000元應(yīng)收增值稅稅額為231000元,貨款已收到并存入銀行
銷售材料一批,銷售價(jià)款為380000元,增值稅稅額為49400元,款項(xiàng)未收到
銷售材料一批,銷售價(jià)款為1800000元,應(yīng)收的增值稅稅額為234000元,貨款以收到并存入銀行
4、6口,購(gòu)進(jìn)中材科2UU噸,頭價(jià)2UU00元,進(jìn)項(xiàng)增值稅為2600元,全部用銀行存款支付,材料已入庫(kù)。5、9日,收到前欠貨款500000元,存入企業(yè)開(kāi)戶銀行。6、11日,銷售一批A產(chǎn)品,售價(jià)32000元,增值稅銷項(xiàng)稅額4160元,款項(xiàng)未收到。7、12日,以銀行存款3000元支付產(chǎn)品廣告費(fèi)用。8、18日,從銀行提取現(xiàn)金80000元。9、20日,銷售材料一批,售價(jià)20000元,銷項(xiàng)增值稅2600元,收到貨款15000,存入銀行。7/810、結(jié)轉(zhuǎn)20日的銷售材料成本17000元入其他應(yīng)用打開(kāi)
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫(kù)存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
以銀行存款向招商銀行開(kāi)元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬(wàn)元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說(shuō)必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專票了,稅款是6月繳納還是7月
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問(wèn)題,我們公司是小規(guī)模5月份開(kāi)專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司的搭建公司架構(gòu)是啥意思?