你好,同學(xué)。 借 存款 11300 貸 其他業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費(fèi) 1300 借 其他業(yè)務(wù)成本 11000 貸 原材料 11000
銷售不需要的材料一批,售價(jià)10000元,增值稅1300元,款項(xiàng)收到并存入銀行。材料的賬面成本為11000元。寫會(huì)計(jì)分錄
公司出售原材料一批,價(jià)格為10000元,增值稅為1300,款已收到,存入銀行,做會(huì)計(jì)分錄
銷售原材料一批,不含增值稅的售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,已收到轉(zhuǎn)賬支票,該批原材料成本9000元會(huì)計(jì)分錄怎么寫
出售甲材料一批,售價(jià)5000元,增值稅稅津13%,款項(xiàng)收到存入銀行;該枇材料的實(shí)際成本為3500元會(huì)計(jì)分錄
出售閑置材料一批,售價(jià)10000元,銷項(xiàng)稅額1300元。該材料賬面成本8000元??铐?xiàng)收妥存入銀行能不能做成一個(gè)會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?