你好,分2步做賬,可以在月末計提。當(dāng)月就計提分?jǐn)偟目梢圆挥迷俑郊?/p>
公司買了兩只羊肉,為了冬天職工吃。在做職工福利費時,借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費;貸:現(xiàn)金或銀行存款,在月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:管理費用--職工福利費;貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費 是嗎老師。
老師好,請問本月發(fā)生兩筆福利費,是計提時直接分配還是要分兩步,第一步:發(fā)生時計入借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,貸:現(xiàn)金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費,那種好些?還有月末分配福利費時需要附件嗎?
公司一直未預(yù)提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
請問老師,公司為領(lǐng)導(dǎo)購一臺洗衣機配著用,第一步記公司的借固定資產(chǎn),貸銀行,第二步每月折舊借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,第三步應(yīng)付職工薪酬福利費,接下來貸方記什么?
老師你好!集體飯?zhí)冒?,月分錄是要做兩步嗎??)計提,借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,(2)支付時,借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,貸現(xiàn)金,對嗎?想問,直接做一步,借管理費用-福利費,貸現(xiàn)金,可以嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
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