您好 可以寫在一張憑證上的哈
公司送月餅給員工,賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 請(qǐng)問為什么這樣寫?
提問:老師,付員工福利費(fèi)(生日會(huì)的費(fèi)用)的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:銀行存款;還是要借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi);貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費(fèi)用-工資,貸 應(yīng)付職工薪酬-福利 借應(yīng)付職工薪酬-福利,貸,現(xiàn)金,這樣對(duì)不對(duì)。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費(fèi)用-福利,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問員工報(bào)銷福利費(fèi)有發(fā)票還有個(gè)人付款憑證,做賬借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),憑證后面原始憑證附發(fā)票,那還有一筆應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款員工后面附員工付款憑證,這筆分錄摘要怎么寫
老師給員工發(fā)放三八福利費(fèi)的這兩筆科目要分兩張憑證寫還是都先一張憑證上呢 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對(duì)方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請(qǐng)問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個(gè)孩子,我一個(gè)母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個(gè)人都在店里買了社保。
上個(gè)月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個(gè)月是1萬元,開票需要出5%的稅點(diǎn),那么這500是開票的服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么入賬?
老師好,個(gè)人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機(jī)號(hào)碼一欄無法填寫手機(jī)號(hào),咋辦
印花稅要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
河南濮陽這邊注冊(cè)小規(guī)模物流公司,應(yīng)該從哪里開始
好的,謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問