學(xué)員你好,意思就是你付款的時(shí)候會(huì)把自己應(yīng)收取的金額扣回,舉個(gè)例子你收了1000,但是自己賺100,只需要對(duì)外支付900 所以,借其他應(yīng)付款—某某單位(代收的金額)1000,貸:銀行存款(實(shí)際支付的金額)900,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費(fèi), (1)收取時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——代收水電費(fèi) ?。?)支付時(shí) 借:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)付款--代收水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款--代收水電費(fèi) 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認(rèn)水電費(fèi)差額為收入的分錄怎么做呢?
1.老師好,代建公司收到建設(shè)單位的項(xiàng)目資金時(shí),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-xx項(xiàng)目 2.給建設(shè)單位開具發(fā)票時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)這樣入賬對(duì)嗎?
代收代付,借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,代付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我想問(wèn)一下,這種我一個(gè)月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對(duì)應(yīng)的,我可以把所有的代收,代付金額做一個(gè)分錄嗎?
代收代付,借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,代付,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我想問(wèn)一下,這種我一個(gè)月有很多代收,代付,我不知道哪筆和拿筆是對(duì)應(yīng)的,我可以把所有的代收,代付金額做一個(gè)分錄嗎?
請(qǐng)鄒老師回答, 代收的時(shí)候,借:銀行存款(代收的金額),貸:其他應(yīng)付款—某某單位(代收的金額) 代付的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款—某某單位(代收的金額),貸:銀行存款(實(shí)際支付的金額),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(差額)還是沒(méi)有懂起,我收到時(shí)候是不是把其他應(yīng)付款的每個(gè)單位列明細(xì)嗎?黑多筆分錄,寫一筆
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
學(xué)員你好,意思就是你付款的時(shí)候會(huì)把自己應(yīng)收取的金額扣回,舉個(gè)例子你收了1000,但是自己賺100,只需要對(duì)外支付900 所以,借其他應(yīng)付款—某某單位(代收的金額)1000,貸:銀行存款(實(shí)際支付的金額)900,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
我的意思是,我收到一筆款,其他應(yīng)付款-代購(gòu)機(jī)票這個(gè)是要付黑黑多單位,其他應(yīng)付款是要建每個(gè)單位的二級(jí)科目嗎?代付的時(shí)候,我也是要付黑多單位,我分錄可以分開寫不,分開寫了,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還怎么弄
其他應(yīng)付款我的建議是不在科目設(shè)置單位名稱,設(shè)置輔助核算客商 分錄可以分開寫的 支付的金額記銀行存款 剩余扣的金額就從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)收入