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1.老師好,代建公司收到建設(shè)單位的項目資金時,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-xx項目 2.給建設(shè)單位開具發(fā)票時,借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入和銷項稅 請問這樣入賬對嗎?

2021-12-09 07:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-09 07:01

你好,不對的,你給他錢你們不應(yīng)該確認(rèn)收入,應(yīng)該是你收到時確認(rèn)收入

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你好,不對的,你給他錢你們不應(yīng)該確認(rèn)收入,應(yīng)該是你收到時確認(rèn)收入
2021-12-09
你好,這個專項應(yīng)付款是支付建設(shè)方嗎
2021-12-02
您好,是這個賬務(wù)處理的
2021-12-09
你好,第三個分錄做反了。第四個也坐反了。
2023-06-16
你好,同學(xué),主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本到了月末會轉(zhuǎn)入到本年利潤里面,用來計算利潤總額
2023-12-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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