借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅,具體的是哪一個優(yōu)惠知道嗎?
老師,你好,我們是被掛靠公司,2020年之前我們都是核定征收,今年改為查賬征收,2020年之前掛靠人來領(lǐng)工程款的時候我們直接扣稅金,分錄是借:應(yīng)付賬款,貸:稅金,貸:銀行存款,下個月繳納稅金的分錄借:稅金,貸:銀行存款,導(dǎo)致每個月應(yīng)交稅金科目一直都有余額,也沒有設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目,今年實行成本核算有進(jìn)項稅,不設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目的話進(jìn)項稅期末余額不能結(jié)轉(zhuǎn),所以我是不是要設(shè)置應(yīng)交增值稅未交增值稅科目,將應(yīng)交增值稅銷項稅、進(jìn)項稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目余額轉(zhuǎn)到未交增值稅?
老師好!我做分錄時該是進(jìn)賬稅和銷項稅的都放到對應(yīng)的科目了,結(jié)轉(zhuǎn)時把應(yīng)交稅額放到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”,實際下月也用銀行繳納了。過了幾個月享受政策優(yōu)惠退回來一部分稅金,這時候怎么做分錄?
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證未抵扣稅費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項,部長說不讓那樣做,當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
想把上一年度的進(jìn)銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當(dāng)月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個后2步不就重復(fù)了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進(jìn)項銷項余額都填進(jìn)去
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)、進(jìn)項都有余額,實際是已經(jīng)繳納了稅費,原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有把銷項、進(jìn)項、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷項、進(jìn)項無余額,我不知道怎么調(diào)整
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>