可以的,可以抵扣的。
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣(mài)13個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票能計(jì)算抵扣10個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能按票面9個(gè)點(diǎn)的稅額抵扣
我公司為一般納稅人,收到3個(gè)點(diǎn)的收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票,可抵扣十個(gè)點(diǎn),申報(bào)抵扣的時(shí)候還需要認(rèn)證嗎?
一般納稅人企業(yè)收到一張農(nóng)產(chǎn)品3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,要怎么抵扣
一般人開(kāi)九個(gè)點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)票,對(duì)方收到后,能抵扣嗎
收到農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,能可以抵扣九個(gè)點(diǎn)嗎
老師,第三季度做賬軟件點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表重分類(lèi)了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動(dòng)?還是都需要按照重分類(lèi)后的申報(bào),那一二季度已申報(bào)的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點(diǎn)可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問(wèn)。感謝
開(kāi)普票只填名稱(chēng),不填識(shí)別號(hào),可以嗎?開(kāi)自然人的。
個(gè)稅申報(bào)怎么沒(méi)有扣除掉專(zhuān)項(xiàng)扣除呢
郭老師回答,如果將員工結(jié)婚補(bǔ)貼放在應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)中,那新的季度表中附表職工薪酬第二行取數(shù)就比個(gè)稅申報(bào)的數(shù)少。而且這個(gè)是現(xiàn)金發(fā)放也不是人人有份,屬于津貼或補(bǔ)貼,并不屬于職工福利費(fèi)。所以我將他從福利費(fèi)又調(diào)到工資里了。
老師您好,我有一張加油費(fèi)的專(zhuān)票,給銷(xiāo)售報(bào)銷(xiāo)完了,可是當(dāng)月忘了認(rèn)證,如果想下個(gè)月認(rèn)證發(fā)票,這個(gè)月怎么做這筆管理費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄呢
費(fèi)用發(fā)票,應(yīng)該不用交印花稅吧
老師,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是,9月份有一張報(bào)關(guān)單的發(fā)票開(kāi)重了,這個(gè)月企業(yè)所的稅申報(bào)的時(shí)候,自營(yíng)收入按照增值稅申報(bào)報(bào)上報(bào)還是按照實(shí)際的報(bào)
小微企業(yè)企業(yè)所得稅300萬(wàn)以下5%,300萬(wàn)以上25%是嗎
固定資產(chǎn)清理是否需要申報(bào)增值稅
外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)出口退稅,有形式發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,可以操作申請(qǐng)退稅嗎? 出口發(fā)票號(hào)碼怎么寫(xiě)?
雞蛋牛肉什么的都能抵扣是吧
你好,它銷(xiāo)售出去對(duì)應(yīng)的是不免稅的可以啊。
不屬于用于吃喝玩樂(lè)不能抵扣的范圍是吧
你好,你們買(mǎi)來(lái)是做什么用的?
商貿(mào)公司,賣(mài)出去,菜市場(chǎng)的商貿(mào)公司,買(mǎi)進(jìn)在賣(mài)出
他買(mǎi)進(jìn)來(lái)帶銷(xiāo)售出去的,收到的專(zhuān)票可以抵扣。
嗯明白了
不用客氣,工作愉快。