?你好;? 可以的 。按10%加計(jì)扣除的。 先按9%加計(jì)扣除等著你生產(chǎn)的時(shí)候 按1%加計(jì) ;? 合計(jì)就是10%??
從一般納稅人處購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,取得9個(gè)點(diǎn)的專票,但是深加工成13%稅率的商品銷售,這種情況是按9%的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣還是按10%抵扣?
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不管是幾個(gè)點(diǎn)用于13個(gè)點(diǎn)產(chǎn)品是不是都可以按10%的稅率計(jì)算抵扣?
小規(guī)模和一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品取得專票,都是9%抵扣9%,13%抵扣10%么,還是一般納稅人只能抵扣9%;然后計(jì)算是進(jìn)項(xiàng)抵扣按照不含稅×稅率么?
老師我們是一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購(gòu)入當(dāng)期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按10%來(lái)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于加工賣13個(gè)點(diǎn)的產(chǎn)品,取得的農(nóng)產(chǎn)品專票能計(jì)算抵扣10個(gè)點(diǎn)嗎,還是只能按票面9個(gè)點(diǎn)的稅額抵扣
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那我申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表怎么填
你好; 申報(bào)的時(shí)候? ?納稅人正確的申報(bào)方式是將9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票稅額填入“欄目6”“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票”,將1%的加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額填入“8a欄”“加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額”