你好這個是老板自己拿去用了嗎
請問,我公司是總包下的一個分包單位,建設(shè)方用我們現(xiàn)在施工的項目銀行抵押了一筆貸款,想把這筆貸款通過我們公司,再轉(zhuǎn)入建設(shè)方下的一個分公司,我是堅決不同意,知道可能會被監(jiān)管到,因為我們一年的營收也才五六千萬。可是老板說只能轉(zhuǎn),具體情況我不便問清楚。我想請問,我們到底承擔的風險是什么,有多大呢?我作為公司全盤會計,如果真轉(zhuǎn)了,有多大風險呢?
老師,我賬上有其他應收款1950萬,我們注冊資金就是2000萬,我想應該就是這個注冊資金,我現(xiàn)在想把這個其他應收款1950萬給消化了,因為余額擺起這么大,感覺有風險樣,我可不可以把其他應收款1950萬直接做筆分錄轉(zhuǎn)到其他貨幣資金呢,這樣其他貨幣資金科目有沒有什么風險。或者說我這個要怎么處理才最好呢
老師好,我們是房開企業(yè),2021年底其他應收款(老板)有2千多萬,然后直到現(xiàn)在有4千多萬了,不是說到了年底就要把錢轉(zhuǎn)回來才不會有被視為分紅的風險而產(chǎn)生個稅嗎?為什么我們的賬可以這樣呢?
郭老師回答:我們的帳是外包給別人做的 然后我們停業(yè)了、就把外賬拿回來給我們自己申報 老板還沒打算注銷 說以后再注銷 把外賬拿回來 因為沒有業(yè)務了就不要浪費錢 拿回來沒有業(yè)務自己申報就好 然后外賬也交接給我了這個月 我看有法人掛其他應付十多萬 這個不是年底了嗎 我要不要把法人的款付了?
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達到稅收標準之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務處理,怎么做?是要確認收入?還是掛其他應付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應付款的話,這個錢以后是不會還了的。
老師你好!2022年度有1張進項發(fā)票發(fā)要有問題,國稅要求2025年6月作進項稅額轉(zhuǎn)出及補交企業(yè)所得稅,會計分錄這么做
老師,現(xiàn)在電子稅務局有個發(fā)票入賬標識,凡是我做了發(fā)票入賬以后,對方公司就不能隨便作廢發(fā)票了,對嗎?那這個入賬標識的選擇,是不是意味著我必須要做到賬上,入成本費用呢?
老師,營業(yè)執(zhí)照地址變更,只涉及到地址從一個市區(qū)變更到另一個市區(qū),不涉及到名稱和法人變更,這種的還需要辦理公安刻章變更登記,需要重新刻章嗎
老師,我公司是開采礦石銷售,有筆支出元月份就付了,當時掛與村里面的往來賬了,這個月領(lǐng)導才把與這個村里的協(xié)議給我,算是給村民老百姓的補償,應該入成本,協(xié)議是從去年的11-今年10月,我現(xiàn)在調(diào)賬,將去年的二個月直接做借利潤分配一未分配利潤,貸應付賬款,今年的1-5月份直接入當期成本,就想問下,去年的所得稅匯算清繳我已申請報了,這個成本不在里面,對以后的匯算有影響嗎?如何做比較好
增值稅4%的征收率是哪些呢
預交增值稅金額,到時在本地稅務局附表里填是吧,只填預交增值稅,不是填預交增值稅和附加稅,
老師,資產(chǎn)負債表是按時間節(jié)點來的嗎
銀行扣一般戶網(wǎng)上企業(yè)銀行服務費怎么寫分錄?
老師,地鐵維修維保開票開的明細是什么?
老師您好。報個稅和交殘保金有怎樣的計算關(guān)系啊,您能詳細說一下嗎?
微信掃碼加老師開通會員
他有很多個項目,有時有些款會從他私戶支付,具體我也不是太清楚
他個人用了 就得交個稅 你們需要申報
個人不會用這么多,估計也是用于新項目,但是他為什么不讓走公戶呢?我真是不理解,而且我們主管也不說讓他年底時還回來,然后年初再轉(zhuǎn)出呢?難道不怕有風險嗎
年底還回來,年初再借出去,沒有關(guān)系,可以的。
如果是用在企業(yè)的,他有拿出去使用的證明嗎?支付給對方的證明 沒發(fā)票也可以做的。
問題是沒有這樣做啊,所以我就想不明白了
那就不清楚了,老會計是不是不知道這個問題,交個稅?
應該不至于不知道吧。假如老板有證明是用于其他項目了就沒風險了是嗎?但是集團的每個項目都是獨立核算的哦。 這情況是不是有兩種風險?一、抽逃出資;二、視同分紅而繳納個稅。是這樣嗎?
你好 是的 用在企業(yè)的就不交 是的