你好這個是老板自己拿去用了嗎
請問,我公司是總包下的一個分包單位,建設(shè)方用我們現(xiàn)在施工的項(xiàng)目銀行抵押了一筆貸款,想把這筆貸款通過我們公司,再轉(zhuǎn)入建設(shè)方下的一個分公司,我是堅(jiān)決不同意,知道可能會被監(jiān)管到,因?yàn)槲覀円荒甑臓I收也才五六千萬。可是老板說只能轉(zhuǎn),具體情況我不便問清楚。我想請問,我們到底承擔(dān)的風(fēng)險是什么,有多大呢?我作為公司全盤會計,如果真轉(zhuǎn)了,有多大風(fēng)險呢?
老師,我賬上有其他應(yīng)收款1950萬,我們注冊資金就是2000萬,我想應(yīng)該就是這個注冊資金,我現(xiàn)在想把這個其他應(yīng)收款1950萬給消化了,因?yàn)橛囝~擺起這么大,感覺有風(fēng)險樣,我可不可以把其他應(yīng)收款1950萬直接做筆分錄轉(zhuǎn)到其他貨幣資金呢,這樣其他貨幣資金科目有沒有什么風(fēng)險。或者說我這個要怎么處理才最好呢
老師好,我們是房開企業(yè),2021年底其他應(yīng)收款(老板)有2千多萬,然后直到現(xiàn)在有4千多萬了,不是說到了年底就要把錢轉(zhuǎn)回來才不會有被視為分紅的風(fēng)險而產(chǎn)生個稅嗎?為什么我們的賬可以這樣呢?
郭老師回答:我們的帳是外包給別人做的 然后我們停業(yè)了、就把外賬拿回來給我們自己申報 老板還沒打算注銷 說以后再注銷 把外賬拿回來 因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)了就不要浪費(fèi)錢 拿回來沒有業(yè)務(wù)自己申報就好 然后外賬也交接給我了這個月 我看有法人掛其他應(yīng)付十多萬 這個不是年底了嗎 我要不要把法人的款付了?
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個錢以后是不會還了的。
老師們能不能提供一個記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過30萬,不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
按ctrl+t,美化后的表格怎樣恢復(fù)原樣,或者怎樣把上面一行列1 列2,列3這一行刪除掉
老師您好!餐飲管理有限公司分公司,開發(fā)票主要項(xiàng)目都是:“企業(yè)管理服務(wù)*管理服務(wù)”,這個稅務(wù)規(guī)定可以嗎?
員工報銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣
老師,環(huán)境保護(hù)稅申報,排放量是0.939噸,我在電子稅務(wù)的報表里,排放量這么填對嗎
@董老師,有實(shí)務(wù)需要請教的
稅務(wù)登記完能立即開票嗎,會出預(yù)警嗎
老師 我現(xiàn)在要開一個21萬的發(fā)票,是不是開不了???
如果主播5000以下按照工資申報可以嗎?默認(rèn)勞動關(guān)系實(shí)則不簽任何合同,就是因?yàn)檫@樣方便,
他有很多個項(xiàng)目,有時有些款會從他私戶支付,具體我也不是太清楚
他個人用了 就得交個稅 你們需要申報
個人不會用這么多,估計也是用于新項(xiàng)目,但是他為什么不讓走公戶呢?我真是不理解,而且我們主管也不說讓他年底時還回來,然后年初再轉(zhuǎn)出呢?難道不怕有風(fēng)險嗎
年底還回來,年初再借出去,沒有關(guān)系,可以的。
如果是用在企業(yè)的,他有拿出去使用的證明嗎?支付給對方的證明 沒發(fā)票也可以做的。
問題是沒有這樣做啊,所以我就想不明白了
那就不清楚了,老會計是不是不知道這個問題,交個稅?
應(yīng)該不至于不知道吧。假如老板有證明是用于其他項(xiàng)目了就沒風(fēng)險了是嗎?但是集團(tuán)的每個項(xiàng)目都是獨(dú)立核算的哦。 這情況是不是有兩種風(fēng)險?一、抽逃出資;二、視同分紅而繳納個稅。是這樣嗎?
你好 是的 用在企業(yè)的就不交 是的