你好;? ? ?你們是不是沒有實(shí)繳就? 去掛了一筆 借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本。 你去查下 其他應(yīng)收款明細(xì)賬去看看? 看到底是不是這樣的;在考慮怎么處理? ?
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應(yīng)付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢的時(shí)候并沒有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
我公司2016年成立,注冊資金是1千萬(認(rèn)繳),2016年建賬時(shí)我做的第一個(gè)分錄就是借:其他應(yīng)收款-老板 1千萬,貸:實(shí)收資本1千萬,(當(dāng)時(shí)沒有收到注冊資金1千萬),然后在以后的賬務(wù)里,我把日常的老板報(bào)銷的費(fèi)用款和老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的款項(xiàng)都來沖減其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在感覺這樣做是不是不對,我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實(shí)收資本,我想把它改過來,這情況能改嗎?怎么改好呢?
老師好,我問下,就是結(jié)工程款時(shí),甲方從工程款扣了1.7萬的質(zhì)保金,現(xiàn)在退回到公戶了,我做的分錄是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款…質(zhì)保金 可是這個(gè)其他應(yīng)收款會一直有余額,賬不平呢,就是要怎么處理一下吧呢
老師,我賬上有其他應(yīng)收款1950萬,我們注冊資金就是2000萬,我想應(yīng)該就是這個(gè)注冊資金,我現(xiàn)在想把這個(gè)其他應(yīng)收款1950萬給消化了,因?yàn)橛囝~擺起這么大,感覺有風(fēng)險(xiǎn)樣,我可不可以把其他應(yīng)收款1950萬直接做筆分錄轉(zhuǎn)到其他貨幣資金呢,這樣其他貨幣資金科目有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。或者說我這個(gè)要怎么處理才最好呢
老師好,我們是房開企業(yè),2021年底其他應(yīng)收款(老板)有2千多萬,然后直到現(xiàn)在有4千多萬了,不是說到了年底就要把錢轉(zhuǎn)回來才不會有被視為分紅的風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生個(gè)稅嗎?為什么我們的賬可以這樣呢?
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計(jì)制度
老師,員工去工廠驗(yàn)貨,報(bào)銷的住宿費(fèi)跟交通費(fèi),記入什么科目?
老師,我想問一下,驗(yàn)資報(bào)告是由誰出的?我注冊資金轉(zhuǎn)進(jìn)去了,多久款可以轉(zhuǎn)出來使用?
個(gè)稅扣繳端人員報(bào)送成功了為什么系統(tǒng)還顯示有代報(bào)送人員需要提交呢
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
怎樣調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率?
老師您好,以前代帳做的帳,進(jìn)項(xiàng)稅走到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是認(rèn)證了以后卻沒有轉(zhuǎn)出來,我核對了了一下實(shí)際的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是100083.78. 請問老師,這個(gè)分錄我這樣做對嗎
出售了一臺車,收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,是否需要增值稅報(bào)稅:按簡易辦法計(jì)稅銷售額。
停薪留職的人,公司還要買社保嗎?
老師您好,我想給公司管理群發(fā)一條信息,。就是我們是一般納稅人,想要對方公司給我們開具專票,這個(gè)通知該怎么規(guī)范發(fā)布呢?因?yàn)楹枚鄦T工報(bào)銷的,采購的都是開具13稅率的普票
我們是實(shí)收資本,我看了驗(yàn)資報(bào)告的
?你好;? ?那你這個(gè)就是沒有實(shí)繳就可能去掛的 借方其他應(yīng)收款處理 。 你可以考慮去紅沖處理的??
我們是實(shí)際繳納了的,
?你好; 實(shí)際繳納了 那你 為什么掛其他應(yīng)收款。 是不是實(shí)繳后 又轉(zhuǎn)出去 給股東了 ?? ?
嗯嗯,是的
這是之前代理記賬會計(jì)做的,我看17年的賬是轉(zhuǎn)給股東的
?讓股東還回來; 不然就得視同分紅繳納20%個(gè)稅的??
這個(gè)只是過賬,股東都換了,這個(gè)錢也換不回來,
我可不可以直接做筆分錄到其他貨幣資金里面去
?你好 ; 那也得 掛賬的。 你這樣會異常的; 要視同分紅嘎? ?
那現(xiàn)在這個(gè)要怎么來處理,來做分錄
你好;? ? ? 借利潤分配 -應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利;? 借??應(yīng)付股利; 貸其他應(yīng)收款。 會涉及20%個(gè)稅的??
有沒有什么辦法不交稅喃
?你好; 不繳納 就考慮比如是員工的話? 做工資表或者年終獎(jiǎng)? 這樣 個(gè)稅少一些的; 去慢慢沖 ;? ? ??
哦哦,好的。
?好的;希望能幫到你的?