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老師好分期付款合同收入確認(rèn)晚了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么彌補(bǔ)?應(yīng)該1月份收到回款就確認(rèn)收入,6月份才確認(rèn),財務(wù)報表都申報了,怎么辦呢

2022-11-03 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 17:45

你好,學(xué)員,本期補(bǔ)確認(rèn)即可的

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快賬用戶4480 追問 2022-11-03 17:46

會計憑證上寫明補(bǔ)計1月份收入?

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齊紅老師 解答 2022-11-03 17:48

是的,學(xué)員,摘要寫清楚的

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你好,學(xué)員,本期補(bǔ)確認(rèn)即可的
2022-11-03
你好可以 那是你們在一月份簽 最好不要寫一月份交貨 別寫日期了 你做收入在三月
2021-03-09
你好? ? ?借銀行存款貸合同負(fù)債? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? ? ? ?按月做賬 ;借? ?合同負(fù)債貸主營業(yè)務(wù)收入??
2021-07-15
你好,填未開票銷售就可以的
2021-07-07
同學(xué)你好,先做無票收入分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項。如果7月份申報6月份的收入時,這個400萬元不包括無票收入的100萬元,就不用再做分錄了。否則,再做個分錄,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2024-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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