你好,填未開票銷售就可以的
6月份確認了收入,7月申報時報了未開票收入,這個月對方又要來補開,這樣會不會造成重復交稅? 我應該怎么處理?
老師,我6月份確認了一筆收入,但是沒有開票,現(xiàn)在不確定對方需不需要開票,要等8月份才能確認,這種情況我報稅應該怎么處理呢
我們7.24-7.31完成結(jié)算的訂單應該確認收入,但是實習生在8月才給客戶開發(fā)票,這部分發(fā)票收入可以做到7月份收入嗎?(這幾十家家企業(yè)如果我在7月做無票收入確認了的話,我8月份又開票了,要怎么處理呢)
老師下午好,我公司收到對方單位轉(zhuǎn)過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經(jīng)在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現(xiàn)在準備開票,發(fā)現(xiàn)對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
您好 7月份的賬款 8月份需要開發(fā)票給對方的 但是對方財務一直沒有確認 (8月份因為疫情 停工了) 9月初的時候?qū)Ψ阶咄炅鞒滩⑶肄D(zhuǎn)賬了 我們現(xiàn)在只能補開9月份日期的發(fā)票了 這種情況要怎么做賬呢?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數(shù)據(jù)同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
填增值稅申報表時沒有未開票銷售這欄啊
你好,你是小規(guī)模納稅人啊,那就合并到開票收入里就行。一般納稅人是有這一欄的,
那我現(xiàn)在計入無票收入并到開票收入里了,那8月開票的話不就是重復計入銷售收入了嗎,報稅的時候不會影響嗎
你好開票時沖紅已經(jīng)申報的收入,不會重復
是申報時會自動沖紅,還是需要自己手動沖紅呢
你好手動做沖紅的