同學(xué)你好 很高興為你解答 通過減免稅明細(xì)表選擇減免稅的代碼
旅游業(yè),一般納稅人,2021年1月申報(bào)增值稅,是不是不能填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的疫情期間 生活服務(wù)啦? 主表的銷售額,是不是要填寫到第3行 的 應(yīng)稅勞務(wù)銷售額?
老師,提供咨詢服務(wù)的收入《免稅》,增值稅納稅申報(bào)表,不是填寫《本期銷售情況明細(xì)表》中四模塊:免稅嗎
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表,本季度銷售額95000元,需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師好,本期體檢稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,需要同時(shí)填寫附列資料四稅額抵減情況表和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎? 謝謝了
銷售收入:1266.64 不含稅銷售收入:1254.33 稅額:12.55(小規(guī)模) 增值稅申報(bào)表19行本期免稅額:37.62 增值稅減免申報(bào)明細(xì)表 ,減免的2%應(yīng)該怎么填
個(gè)人在單位離職后,過了1年,又來單位入職,自然人電子稅務(wù)局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫什么時(shí)間
請(qǐng)問農(nóng)資公司需要報(bào)哪些稅
老師,圖中答案是什么
老師,請(qǐng)問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費(fèi)怎么做賬。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問這個(gè)電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請(qǐng)問公司給股東分紅,是在公司的個(gè)稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
實(shí)際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
1.代碼是什么呀? 2.請(qǐng)問附表一是不是也需要填寫呀 保存時(shí)數(shù)據(jù)有誤 謝謝老師
就是減免稅明細(xì)表選擇減免稅政策時(shí)候的一個(gè)代碼 附表一填寫到免稅銷售額 拍一下錯(cuò)誤的界面以及提示語