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Q

老師,我們是提供醫(yī)療服務的機構,免增值稅,請問申報增值稅的時候金額報0還是把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報?

2020-12-21 22:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 22:14

同學你好 把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填

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快賬用戶2480 追問 2020-12-21 22:14

但是免稅表里面沒有提供醫(yī)療服務免稅這一項

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齊紅老師 解答 2020-12-22 08:22

150醫(yī)療機構提供的醫(yī)療服務免征增值稅優(yōu)惠《財政部 ?國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》?財稅〔2016〕36號01123406

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快賬用戶2480 追問 2020-12-22 08:50

老師,那我賬上并沒有體現(xiàn)增值稅哦,因為免增值稅,所以并沒有做增值稅的分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-22 09:54

那就再做一個分錄結轉一下增值稅

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快賬用戶2480 追問 2020-12-22 10:21

老師,課堂的老師一會兒說做一會兒說不做,我也不知道該不該做了,我做了稅額該是多少呢?我所有的開票都是免稅,我們的稅率都不知道是多少?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 12:14

按照正常的征稅率做 然后把銷項稅轉入營業(yè)外收入-稅收減免里邊

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快賬用戶2480 追問 2020-12-22 12:32

老師,還有一點,我們即是小規(guī)模又是小微企業(yè),這個稅還做不?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 14:36

意思是增值稅肯定減免 所以不做了?

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同學你好 把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填
2020-12-21
你好,把實際銷售額填寫到免稅銷售額里面。需要正常申報銷售額。只不過是不需要交
2023-03-30
同學你好 很高興為你解答 你要是小規(guī)模 填寫到其他免稅銷售額
2021-07-10
上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千 是有無票收入??這個6萬是包括減掉1000?
2021-01-16
你好,在服務一欄里面填寫的
2022-10-24
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