同學你好 把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填
老師,我們是提供醫(yī)療服務的機構,免增值稅,請問申報增值稅的時候金額報0還是把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報?
老師,我們是醫(yī)療服務免增值稅的,報增值稅的時候讓填附列資料一的表,我應該怎樣填?我們本期銷售額是3354.62
老師,我們是醫(yī)療服務免征值稅的,在報增值稅的時候讓填附列資料一的表,請問這個表怎樣填?我們當期的銷售額是3354.62
老師,我報增值稅的時候應該怎么申報,還有分錄怎么做?我們上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千,然后我們是提供醫(yī)療服務的,免增值稅,請老師金額一起說一下吧感謝。
老師,我們是醫(yī)療服務免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應發(fā)工資?
但是免稅表里面沒有提供醫(yī)療服務免稅這一項
150醫(yī)療機構提供的醫(yī)療服務免征增值稅優(yōu)惠《財政部 ?國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》?財稅〔2016〕36號01123406
老師,那我賬上并沒有體現(xiàn)增值稅哦,因為免增值稅,所以并沒有做增值稅的分錄
那就再做一個分錄結轉一下增值稅
老師,課堂的老師一會兒說做一會兒說不做,我也不知道該不該做了,我做了稅額該是多少呢?我所有的開票都是免稅,我們的稅率都不知道是多少?
按照正常的征稅率做 然后把銷項稅轉入營業(yè)外收入-稅收減免里邊
老師,還有一點,我們即是小規(guī)模又是小微企業(yè),這個稅還做不?
意思是增值稅肯定減免 所以不做了?