可以抵減增值稅的,抵減時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,季報(bào)的時(shí)候不用交增值稅,請(qǐng)問(wèn)還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費(fèi)用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 .?
老師,我們以前付的金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,姐借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在過(guò)來(lái)沖賬,分錄是管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,這個(gè)是可以抵扣的吧!需要做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄嗎?求解老師!
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
老師,我稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi)10月付款的,現(xiàn)在做賬分錄要怎么寫(xiě)?平時(shí)我進(jìn)項(xiàng)都是做到待認(rèn)證里面的,我現(xiàn)在可以這樣寫(xiě)分錄嗎?借管理費(fèi)用,貸銀行,實(shí)際抵扣的時(shí)候借應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸管理費(fèi)用,
我是想問(wèn):之前房租是掛的往來(lái), 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在要做成費(fèi)用,可以直接在本月做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 沖掉應(yīng)付賬款嗎?或者需不需要調(diào)賬或沖紅重新做分錄
老師,老板去年公司開(kāi)了十幾二十萬(wàn)服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對(duì)方開(kāi)了張十多萬(wàn)的發(fā)票普票,對(duì)方今天說(shuō)讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
商貿(mào)公司的經(jīng)營(yíng)范圍僅限于銷售,可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
外貿(mào)企業(yè)Fob方式出口的貨物,收到的貨款包含了國(guó)內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)用,但報(bào)關(guān)單上不含這個(gè)運(yùn)費(fèi)。多收的款入什么科目。比如Fob方式出口,說(shuō)收到1000美元含運(yùn)費(fèi)100,報(bào)關(guān)單上金額是900美元,按哪個(gè)金額計(jì)收入,100美元怎么入賬?
這個(gè)算出來(lái)的83.28是不是當(dāng)年的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也是已確認(rèn)的融資費(fèi)用,求未確認(rèn)的融資費(fèi)用不應(yīng)該是212-83.28=128.72?老師,我哪里理解有問(wèn)題?
小微企業(yè),簡(jiǎn)易注銷,需要多少天?
私募基金管理方案有什么?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過(guò)橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個(gè)利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬(wàn)元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬(wàn)元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬(wàn)元、賬面價(jià)值為260萬(wàn)元(其中投資成本210萬(wàn)元,損益調(diào)整借方50萬(wàn)元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬(wàn)元,已計(jì)提折舊100萬(wàn)
借:管理費(fèi)用 (—280) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅額280 貸 預(yù)付賬款280 這個(gè)分錄不對(duì)吧?
你的上面的分錄里預(yù)付賬款不是已經(jīng)平掉了嗎?
哦哦,知道了,那應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用-280 借 應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額 280 應(yīng)該這樣吧!
是的,就按照我做的這樣就行