實(shí)際是不需要交的,那就不用計(jì)提。
老師,我公司上個(gè)月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師,增值稅留抵退稅政策下,上期退稅后,這期需要交增值稅,但是附加稅是留抵退稅本期扣除后,還要交一點(diǎn)稅,那這個(gè)附加稅我該怎么做賬呢,
增值稅需要交,但是附加稅顯示有留抵退稅可以扣,附加稅是0,那我還需要計(jì)提附加稅么,謝謝老師
為什么申報(bào)增值稅附加稅的時(shí)候,有個(gè)留抵退稅本期扣除額數(shù)字,結(jié)果不需要交附加稅,為什么呀
本月要交增值稅,申報(bào)附加稅時(shí)顯示留抵退稅扣除,不用交附加稅,那我做賬還要計(jì)提附加稅嗎
有50張發(fā)票丟失,現(xiàn)注銷公司,怎么辦
驗(yàn)廠提供的年銷售額是含稅還是不含稅?
你公司存在出口備案不規(guī)范的問題。你公司需同步提交以下材料:全國統(tǒng)一電子煙交易管理平臺(tái)出口備案匯總明細(xì)、海關(guān)報(bào)關(guān)單、銷售合同、發(fā)票、裝箱單、國際貨運(yùn)單(含運(yùn)費(fèi)明細(xì))等掃描件、其他與差異相關(guān)的證明材料(如匯率結(jié)算憑證等).其中的國際貨運(yùn)單是指提單嗎?匯率結(jié)算憑證是什么?
發(fā)行公司債券和購買公司債券是屬于間接籌資還是直接籌資?一樣嗎?
上月銷售收入折讓收款,要怎樣做分錄?是沖本月收入還是做營業(yè)外支出?內(nèi)丈
賬面上庫存過高,實(shí)際已經(jīng)沒有了要怎么辦
老師 7月我份我們招了一些臨時(shí)工來幫生產(chǎn)干活 這些人是屬于勞務(wù)工吧 她們說的工資是不是要申報(bào)個(gè)稅 勞務(wù)報(bào)酬
老師,我想問一下生鮮蔬菜配送行業(yè)的毛利一般是多少
老師,一個(gè)制造企業(yè)會(huì)計(jì)說入規(guī)會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)30萬,想請問一下老師,入規(guī)是什么?不知道是不是這個(gè)規(guī)字
老師,你好。我想問一下,24年的銀行單沒有錄,現(xiàn)在要錄進(jìn)去做賬,里面有個(gè)手續(xù)費(fèi)要走什么科目呢
就交增值稅,賬上就不用計(jì)提附加稅是嗎,
你好? 增值稅交? 要是收入收于 10萬二個(gè)附加是減免的不用計(jì)提? ?只記城建就要以?
老師,我是一般納稅人,之前做了留抵退稅,現(xiàn)在開票出去要交增值稅,附加稅顯示抵扣了之前的留抵退稅不用交,我賬上是不是不用計(jì)提附加稅了。
您好,您是用留底退稅抵扣的,這個(gè)應(yīng)該交的附加稅,這個(gè)附加稅需要計(jì)提。
是不需要交增值稅的情況下,就是你報(bào)表增值稅。應(yīng)該繳納的稅款是零,這種情況才不需要計(jì)提附加稅。
你就看你附加稅申報(bào)表,那個(gè)增值稅是多少?增值稅要是零附加稅就不需要計(jì)提。
可是附加稅申報(bào)表上應(yīng)納稅額是0呀
這是我的附加稅申報(bào)表
你好 不用計(jì)提 了 不用?