您好,是的,在應(yīng)付職工薪酬工資
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) ?????? 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款-社保(個人部分) 其他應(yīng)付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
社保個人部分,直接放在應(yīng)付職工薪酬-社保里,可以嗎
社保個人部分在應(yīng)付職工薪酬里么
個人承擔(dān)的社保部分計提到應(yīng)付職工薪酬里對嗎
老師,在做支付社保憑證,第一步計提社保,借管理費用職工薪酬社保單位部分,貸 應(yīng)付職工薪酬社保單位部分,支付的時候,借應(yīng)付職工薪酬社保單位部分,其他應(yīng)收款個人部分,貸現(xiàn)金。為什么在資產(chǎn)負債表里面應(yīng)收賬款是負數(shù)啊。
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
之前的會計去年第四季度申報了收入和成本 但是實際沒開票 也沒收到票 這個我怎么做賬? 現(xiàn)在賬上啥都沒有
老師,機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票不能抵扣進項嗎
購買幾種原材料運雜費怎么分配
老師,開陳列費發(fā)票,規(guī)格型號和單位怎么填?
老師,個稅匯算政策能發(fā)一下嗎
投資款到公司,雙方公司需要交印花稅嗎?
公司員工墊付的招待費,可以直接公賬轉(zhuǎn)給他個人嗎?
老師你好,請問這個學(xué)堂系統(tǒng)里面的標(biāo)準計算器和科學(xué)計算器里面開根號是哪個鍵,沒找到,中級考試的時候是什么計算器啊,開根號嗎
老師 我是貿(mào)易公司怎么開運費發(fā)票
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分錄是咋做的?
您好,計提個人部分,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款
我是先扣社保,后面再發(fā)當(dāng)月工資的
您好,沒問題,也是這個分錄
用的其他應(yīng)收
您好,這個沒影響的