你好 計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=(110萬(wàn)—10萬(wàn))/(1—9%)*9%%2B10萬(wàn)*9%
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫(kù)存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬(wàn)元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬(wàn)元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購(gòu)入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月,因管理不善導(dǎo)致庫(kù)存原材料毀損70%,原材料總成本為110萬(wàn)元,其中含運(yùn)費(fèi)成本10萬(wàn)元,相關(guān)原材料和運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額均于購(gòu)入當(dāng)期抵扣。其中原材料的增值稅率為13%,運(yùn)費(fèi)的增值稅率為9%,計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
(計(jì)算抵扣)某食品廠為(增值稅一-般納稅人)于今年6月從小規(guī)模納稅人手中購(gòu)入一批玉米,取得專用發(fā)票注明金額10,000元,增值稅300元,當(dāng)月未被生產(chǎn)領(lǐng)用。計(jì)算該批物料的計(jì)入成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。
(計(jì)算抵扣)某食品廠為(增值稅一般納稅人)于今年6月從增值稅一般納稅人手中購(gòu)入一批玉米,取得專用發(fā)票注明金額10000元,增值稅900元,當(dāng)月未被生產(chǎn)領(lǐng)用。計(jì)算該批物料的計(jì)入成本和進(jìn)項(xiàng)稅額。
今年5月,某食品廠(增值稅一般納稅人)由于管理不善原因?qū)е缕髽I(yè)庫(kù)存一批外購(gòu)免稅玉米被盜(未被領(lǐng)用),成本金額為110萬(wàn)(含運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元)。計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒(méi)含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒(méi)付錢(qián)給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫(xiě)什么科目?