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老師 請(qǐng)問(wèn) 今天收到一張?jiān)紤{證是員工墊付的福利費(fèi) 現(xiàn)在報(bào)銷給他 可不可以多借多貸做記賬憑證?如下:借福利費(fèi)用貸其他應(yīng)付 再借其他應(yīng)付 貸銀行存款

2022-11-02 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 16:25

你好1.? ? ?借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸其他應(yīng)付款? ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 16:26

老師 請(qǐng)問(wèn)可以把原始憑證和付款憑證一起附在這一張記賬憑證后面嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 16:27

?你好1; 一起可以做的; 可以的哈? ?

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 16:28

老師 剛剛的分錄算不算多借多貸?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 16:29

?你好; 不算的? ? ;類似這樣的才是多借多貸哈 ;?借:應(yīng)收賬款 ? ?預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 。 ?

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 16:53

老師 請(qǐng)問(wèn)多借多貸有什么壞處嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-02 16:58

?你好;? 比如說(shuō) 盡量不編制多借多貸的分錄的原因,有好多方面,按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》第五十一條規(guī)定:“記帳憑證可以根據(jù)每一張?jiān)紤{證填制,或者根據(jù)若干張同類原始憑證匯總填制,也可以根據(jù)原始憑證匯總表填制。但不得將不同內(nèi)容和類別的原始憑證匯總填制在一張記帳憑上?!?盡量不編多借多貸,主要是為了區(qū)分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),如實(shí)一筆一筆清楚地記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 如果眉毛胡子一把抓,例如把某一時(shí)期的不同業(yè)務(wù)全都登記一張記賬憑證,且同時(shí)有借方和貸方的同一科目抵銷記賬,就很難看清楚經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì),容易出現(xiàn)記賬錯(cuò)誤。

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 17:00

一張記賬憑證上面 支付多家供應(yīng)商的貨款 算多借多貸嗎 這個(gè)算不算同類業(yè)務(wù)呢

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齊紅老師 解答 2022-11-02 17:04

?你好;? ? ?分別來(lái)做哈; 建議供應(yīng)商單獨(dú)來(lái)做業(yè)務(wù)明細(xì)的??

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 17:06

是單獨(dú)做 為了節(jié)約紙張 一張記賬憑證 寫了分別支付了兩三家供應(yīng)商 的貨款

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齊紅老師 解答 2022-11-02 17:08

?你好1;? ? ? 分別來(lái)做; 是為了核算 供應(yīng)商的業(yè)務(wù) ; 便于你們? 核算? 單個(gè)業(yè)務(wù)內(nèi)容;? 看你們自己 ;我是建議分別來(lái)做的??

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 17:09

如果一個(gè)供應(yīng)商 這次送貨來(lái) 這次開了發(fā)票來(lái) 這次給他支付貨款 是不是應(yīng)該寫在一張記賬憑證上面?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 17:10

?你好;? ? ? ?是的; 你支付了 可以? 做一起的??

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 17:10

需不需要掛應(yīng)付賬款?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 17:14

?你好;? 你如果 為了方便以后客戶 和供應(yīng)商對(duì)賬的; 我建議你走這個(gè)科目過(guò)度下 ;? ??

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 17:15

對(duì)呀 其他應(yīng)付也要和員工對(duì)賬的 需不需要過(guò)度呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 17:19

?你好;? ? ? ? ?員工這個(gè)本身? 就是 支付? ? 就會(huì)走其他應(yīng)付款掛著的;? ?你們科目沒有走嗎? ?

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快賬用戶8314 追問(wèn) 2022-11-02 17:20

我之前有走 是欠款才走 當(dāng)期費(fèi)用當(dāng)期報(bào)銷了就沒走 想問(wèn)老師 這個(gè)是必須走的嘛?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 17:23

?你好;? ? ? ? 是的; 你們比如個(gè)人員工墊付回來(lái)報(bào)銷; 就得走其他應(yīng)付款的??

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你好1.? ? ?借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 借??應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi); 貸其他應(yīng)付款? ; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
2022-11-02
你好,第二筆分錄的摘要可以是:某某員工墊付 福利費(fèi)
2024-04-09
這樣的分錄不能寫在一張憑證上。每個(gè)憑證都需要遵循“借方總額等于貸方總額”的原則。你提到的情況中,借方和貸方金額不相等,需要分開處理。正確的做法是將管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)分別借記,然后將相應(yīng)的總額貸記到其他應(yīng)付款。
2024-10-26
同學(xué)你好 可以的 這樣也行的
2020-09-18
1. 購(gòu)入或?qū)斡猛究ɑ蚨嘤猛究ǔ渲禃r(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 2. 購(gòu)卡后使用時(shí)(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)類型): 借:生產(chǎn)成本制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用等 貸:預(yù)付賬款 購(gòu)入時(shí),取得增值稅普通發(fā)票;使用時(shí)取得不了增值稅發(fā)票,以發(fā)票復(fù)印件、小票等原始憑證入賬
2020-09-18
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