你好,可以的, 沒問題 是的沒錯(cuò), 是這樣事也得報(bào)印花稅
老師你好,我們公司接了一個(gè)小規(guī)模的工廠,業(yè)務(wù)主要是來料加工鞋底,開票也是開的加工費(fèi),成本主要是工資和電費(fèi)房租,完全沒有材料成本,請(qǐng)問這樣的業(yè)務(wù)正常嗎?印花稅是選擇買賣合同還是承攬合同呢?
老師,我有一家公司是停車場(chǎng),停車場(chǎng)的收入也需要報(bào)印花稅的購(gòu)銷合同嗎
老師,我有一家停車場(chǎng)公司,停車場(chǎng)買的減速帶,進(jìn)的沙子,進(jìn)成本對(duì)嗎?沒有合同,完事也得報(bào)印花稅買賣合同嗎?
老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進(jìn)庫存商品時(shí)沒有簽購(gòu)買合同,但是這批商品我們賣出的時(shí)候簽了供貨合同,那么針對(duì)買進(jìn)貨物沒有合同需要申報(bào)印花稅嗎?
1/1增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算題:一、2023年4月份,甲公司有以下報(bào)銷單:①小林(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷陸豐與成都之間往來的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機(jī)票980元,另外付了燃油費(fèi)附加180元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒有購(gòu)買人的姓名和身份證號(hào)),增值稅額4.45元。②小徐(有正式勞動(dòng)合同)報(bào)銷2019年3月的車票,陸豐到北京的高鐵票共2100元。③陳老師(聘請(qǐng)的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報(bào)銷陸豐與深圳往來的高鐵共160元。④小王報(bào)銷陸豐與美國(guó)舊金山之間的飛機(jī)票8500元,另支付燃油費(fèi)附加780元和機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)900元。請(qǐng)計(jì)算甲公司本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過來
請(qǐng)問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說,進(jìn)來一頭牛,或者一些牛肉。或者凈菜這種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大約10家搞活動(dòng),收入費(fèi)用由我單位核算,我單位收取各個(gè)企業(yè)活動(dòng)收入的1%做服務(wù)費(fèi),活動(dòng)的收入費(fèi)用歸個(gè)各個(gè)企業(yè),我單位是代收代付,活動(dòng)前期按參與大小收取各個(gè)企業(yè)一定比例的費(fèi)用活動(dòng)款,用于支付活動(dòng)費(fèi)用,現(xiàn)在有個(gè)問題,費(fèi)用有很多種,不同的費(fèi)用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個(gè)費(fèi)用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費(fèi)用款金額一致分配,這個(gè)企業(yè)有可以是給這個(gè)費(fèi)用,這個(gè)企業(yè)有可能是另一個(gè)費(fèi)用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),人員勞務(wù)費(fèi)用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團(tuán)查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠(yuǎn),這樣做對(duì)嗎?因?yàn)槲矣X得他是男的,還是走路過程離得遠(yuǎn)點(diǎn)好,但是又怕讓他感到不尊重
對(duì)公轉(zhuǎn)賬,對(duì)方開戶行是廣東潮陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對(duì)方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤(rùn)總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報(bào)個(gè)稅能到打收入證明嗎
老師,這個(gè)例題在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得額時(shí),為什么是用1500-60呀,會(huì)計(jì)上扣除了660稅法只允許扣600,會(huì)計(jì)上的利潤(rùn)總額應(yīng)該是多減了60在后面要納稅調(diào)增的,為什么當(dāng)期要減60呢,當(dāng)期算利潤(rùn)的時(shí)候不是多減了60要加回來才對(duì)嗎
老師,麻煩請(qǐng)教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,是因?yàn)殇N售折扣發(fā)生在確認(rèn)銷售收入之前,也就是發(fā)生在應(yīng)收賬款確認(rèn)之前,是這樣理解的嗎?