一、所得稅率優(yōu)惠.高新企業(yè)享受15%的優(yōu)惠所得稅率,即原25%的基礎(chǔ)上降低了40% 高新企業(yè)與普通企業(yè)做賬區(qū)別如下: 1、高新企業(yè)與普通企業(yè)做賬大部分相同; 2、基本差別是在高新技術(shù)企業(yè)更要做好研發(fā)費(fèi)的歸集的賬務(wù)處理,并做好高新技術(shù)產(chǎn)品或服務(wù)收入的核算,因?yàn)檫@些是高新技術(shù)企業(yè)初審與復(fù)審必須滿足的條件; 3、高新技術(shù)企業(yè)的所得稅適用15%的優(yōu)惠稅率,在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)是需要注意的。 認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)須同時(shí)滿足以下條件: 1、企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定時(shí)須注冊(cè)成立一年以上; 2、企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)、并購等方式,獲得對(duì)其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán); 3、對(duì)企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍; 4、企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%; 5、企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算,下同)的研究。 開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: 1、最近一年銷售收入小于5000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%; 2、最近一年銷售收入在5000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%; 3、最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
我們有一個(gè)軟著是上月20號(hào)申請(qǐng)下來的,上月26號(hào)開了一張發(fā)票,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以申報(bào)即征即退嗎?(我們是高新技術(shù)企業(yè),有即征即退優(yōu)惠政策)
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,做技術(shù)服務(wù)的,現(xiàn)在申請(qǐng)高新企業(yè),有啥優(yōu)惠政策嗎?做賬上有啥區(qū)別?
老師你好,一般納稅人現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是不是正常是25%?小微企業(yè)有優(yōu)惠政策嗎?我屬于浙江寧波地區(qū),
我公司是一般納稅人不是小微企業(yè),是高新技術(shù)企業(yè),今年現(xiàn)在增值稅和附加稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅這些有什么優(yōu)惠政策嗎?好像都沒有哦??
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
老師,你好,我現(xiàn)在做的研發(fā)費(fèi)用,都是現(xiàn)計(jì)提到研發(fā)支出里面,年底的時(shí)候,或者出成果的時(shí)候統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面,每個(gè)月都是正常計(jì)提研發(fā)人員工資,社保,公積金、折舊,偶爾計(jì)提一些研發(fā)直接的支出這樣可以嗎?準(zhǔn)備年底的時(shí)候統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用里面去,
你好,也行的, 沒問題
老師,高新技術(shù)企業(yè)只有所得稅優(yōu)惠?還有沒有其他的政策優(yōu)惠呢?
地方上有獎(jiǎng)歷扶持,同學(xué)您好,這個(gè)各地不一樣,建議請(qǐng)到當(dāng)?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)
好嘞,感謝老師指導(dǎo)
不客氣,有空給五星好評(píng):,