只有小微企業(yè)有相應(yīng)的減免政策,一般納稅人沒有的,不是小微企業(yè)。
老師您好,打擾了!這次是想咨詢您一個問題。就是總公司取得高新技術(shù)企業(yè)資格,分公司是在異地,分公司不具有法人資格和總公司也沒有匯總納稅,上繳稅收也是在異地,就是想問下分公司在異地可以同時享受高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,能幫我看下這個圖嗎,有增值稅,計提了城建稅,為何沒有教育和地方教育,這是什么新政策? 然后我想問下現(xiàn)在那個印花稅包括購銷合同的是不是都減半征收,包括一般納稅人和小規(guī)模,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅和附加稅,超過了,或者如果是一般納稅人,就正常交增值稅和附加稅,目前就是這個政策嗎
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標(biāo)表想點小型微利那個點不了,請老師給解答下
我們公司是高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè),今年可享受的稅收優(yōu)惠政策有什么,增值稅,城建稅,印花稅,教育附加是不是都是減半征收
我公司是一般納稅人不是小微企業(yè),是高新技術(shù)企業(yè),今年現(xiàn)在增值稅和附加稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅這些有什么優(yōu)惠政策嗎?好像都沒有哦??
老師,我開票時候甲方讓多開了一部分發(fā)票,付款和發(fā)票一樣,我們將多開部分收到錢退給甲方,扣掉一點點稅金,這個付給甲方錢計入哪個科目?
老師,我家2023年匯算清繳虧損20萬2024年匯算清繳虧損10萬老師我家2025年第一季預(yù)繳把這些虧損都彌補了交了2000塊錢的,所得稅,如果說年底利潤總額是95萬是不是需要在交47500的所得稅
公司新建的,所得稅納稅申報要填哪幾張表格
聽到朋友爭論,就是分包的建筑勞務(wù)類,已經(jīng)開過建筑稅票了,另外分包給小規(guī)模開勞務(wù)稅票是多少個點的呢?有限額的嗎?例如說開到什么金額轉(zhuǎn)為一般納稅人開票這樣的,我聽她們討論說是小規(guī)模開勞務(wù)票是3.58個點,然后工程造價2000萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人開9個點
干老師,蔥流通環(huán)節(jié)稅率?
老師,我們把錢存到支付寶的余額寶里,有利息收入,這個怎么做賬呢
老師,這張發(fā)票要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,是去年的發(fā)票。今年進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄要怎么做?
老師您好,請問除員工工資之外再給員工發(fā)點高溫補帖,超出的高溫補帖需要繳個人所得稅嗎?年節(jié)發(fā)禮品或發(fā)獎金要繳個人所得稅嗎?
假設(shè)我用10萬買了一筆1000萬的債權(quán)。然后以400萬的價格賣給了A公司。但是A公司沒有按照約定付款,只給了20萬,剩下的給不了了。我應(yīng)該如何做賬?。?/p>
老師您好,收到穩(wěn)崗返還的錢怎樣掛帳呢?
一般納稅人也可能是小微企業(yè)啊
對呀,您不是小微企業(yè),如果是一般納稅人是小微企業(yè),是有6稅兩費的減免政策。