你好,你做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的嗎?你看一下你的勾選平臺(tái)里面認(rèn)證了沒有。
老師,我公司幾個(gè)月前收了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,到現(xiàn)在都沒有一般計(jì)稅項(xiàng)目抵扣,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做賬?
20年管理費(fèi)用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時(shí)候全部做了管理費(fèi)用,沒有提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
公司20年買紅酒進(jìn)的專票,一直沒抵扣做賬,現(xiàn)在管理員要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做
公司20年購買酒進(jìn)的專票,一直沒做賬也沒認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)局要求把這個(gè)票處理掉,不能認(rèn)證抵扣,我應(yīng)該怎么處理
我們是內(nèi)河航運(yùn)公司,2021年買了酒對(duì)方開了專票的,又抵扣了,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在稅局要求我們做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該在填在哪一欄?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
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老師晚上好,請(qǐng)問生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個(gè)工程,提供勞務(wù)和機(jī)械,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅么,開3個(gè)點(diǎn)的票對(duì)嗎。簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請(qǐng)問應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫存商品,庫存現(xiàn)金,在期初余額,當(dāng)期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝
沒看懂這個(gè)知識(shí)性問題總結(jié)的什么 請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下 謝謝
總分類賬問題 一月份的匯總,二月份的匯總 借貸余額有什么關(guān)聯(lián)
老師您好,1有連續(xù)勞務(wù)這個(gè)說法嗎?2關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅信息報(bào)送規(guī)定》,那人員收入有免稅的金額嗎?3是采用3%~45%七級(jí)累計(jì)扣稅法嗎?
請(qǐng)問個(gè)人代開發(fā)票20萬普通發(fā)票,次年匯算清繳需要交個(gè)稅嗎?
二手房東跟房東租來后,再轉(zhuǎn)租給公司做民宿,那二手房東給我開租金發(fā)票也是按3%綜合稅率嗎?
我含稅賣出去一個(gè)產(chǎn)品,但是沒有進(jìn)項(xiàng),我可以用普票開進(jìn)來抵進(jìn)項(xiàng)嗎
你好!我想咨詢一下小規(guī)模一個(gè)月交500增值稅,需要一季度開票金額是多少,另外一個(gè)季度不超30萬,如果超30萬是怎么算稅
沒認(rèn)證,發(fā)票也沒做賬
你好,你跟你稅務(wù)局那邊說,這邊沒有做認(rèn)證,沒抵扣所得稅,沒法做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
他就是讓我認(rèn)證了再轉(zhuǎn)出,我申報(bào)時(shí)怎么申報(bào)呢,做賬時(shí)怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)發(fā)票,你們不準(zhǔn)備做賬的話,你可以直接這一個(gè),然后在附表二進(jìn)項(xiàng)35欄填寫,然后再鏡像轉(zhuǎn)出其它里面填寫。