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20年管理費用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時候全部做了管理費用,沒有提現(xiàn)進項科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬

2022-03-14 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-14 15:36

嗯,你好同學(xué),你二零年的這張發(fā)票的話,你有沒有填增值稅申報表呢?然后你勾選認(rèn)證的話是什么時候勾選認(rèn)證的呢。

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快賬用戶3365 追問 2022-03-14 15:37

是20年勾選認(rèn)證抵扣的,當(dāng)時填到報表里了

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齊紅老師 解答 2022-03-14 15:39

哦,當(dāng)時填到表里了,那你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,然后貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 15:39

這里的以前年度損益調(diào)整就相當(dāng)于是你那個管理費用,那個科目,因為是跨年了,所以不能用管理費用了。

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快賬用戶3365 追問 2022-03-14 15:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-14 15:43

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嗯,你好同學(xué),你二零年的這張發(fā)票的話,你有沒有填增值稅申報表呢?然后你勾選認(rèn)證的話是什么時候勾選認(rèn)證的呢。
2022-03-14
同學(xué)你好,是管理費用和進項稅額都沒有入賬么?
2022-03-14
發(fā)現(xiàn)去年費用票未入賬但進項稅已抵扣,可通過以前年度損益調(diào)整進行賬務(wù)處理。 確認(rèn)費用并調(diào)整以前年度損益: 借:以前年度損益調(diào)整(費用金額) 貸:應(yīng)付賬款等(根據(jù)實際情況確定科目) 調(diào)整進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(進項稅金額) 貸:以前年度損益調(diào)整(進項稅金額) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配 — 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整(費用金額減去進項稅金額后的余額)
2024-09-26
你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-20
做不抵扣勾選就是了哈
2023-08-29
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