嗯,你好同學(xué),你二零年的這張發(fā)票的話,你有沒有填增值稅申報表呢?然后你勾選認(rèn)證的話是什么時候勾選認(rèn)證的呢。
老師,比如12月份電費發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證抵扣了,當(dāng)時做賬也做進管理費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一部分的電費是由員工自己個人承擔(dān)的,在發(fā)放工資的時候?qū)€人承擔(dān)的部分從工資扣除500,做賬是紅沖管理費用500,現(xiàn)在如果要將個人承擔(dān)部分的電費進項轉(zhuǎn)出,是借管理費用-電費57.52,貸:應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出57.52
20年的時候有筆管理費用進項抵扣了,但是之前沒有做進賬,現(xiàn)在應(yīng)該反結(jié)賬更改還是在后面調(diào)賬
20年管理費用有張專票,當(dāng)月已經(jīng)抵扣,但是做賬的時候全部做了管理費用,沒有提現(xiàn)進項科目,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬
老師您好,我有一個問題:去年有一張專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣并報稅了,但是今年發(fā)現(xiàn)去年那張發(fā)票做賬分錄做錯了,應(yīng)該是借:管理費用應(yīng)交增值稅—進項稅額貸:應(yīng)付賬款可是我寫成借:管理費用貸:銀行存款忘記寫進項稅了,這個該怎么調(diào)整?
你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時忘記做科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項了,直接做了借管理費用貸銀行存款,當(dāng)時這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了,請問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?
以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費進項發(fā)票,入賬的時候入錯了,入成待抵扣進項稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
公司在安徽合肥現(xiàn)在去安徽界首市施工需要外觀證和預(yù)繳增值稅,企業(yè)所得稅嗎
老師好小規(guī)模納稅人 收到對方開票收入50萬 沒有進項 需要繳納什么稅
老師,對方開具專票過來,我們先只支付一部分,因為有進項的存在,我怎么計算入賬先呢?
“在付款到期日后,符合付款條件的款項將納入每月21日至25日(遇法定節(jié)假日順延)的集中支付批次。我司于該期間通過標(biāo)準(zhǔn)化電子支付渠道統(tǒng)一發(fā)起付款,款項通常于當(dāng)日到賬?!? 老師寫電子支付渠道穩(wěn)妥嗎
老師,公司里有些員工報銷車費出差用的,沒有發(fā)票,都是微信轉(zhuǎn)賬憑證,就是打私家車的,這個沒有發(fā)票能否入賬?
老師,實際庫存比賬面庫存少很少,有什么辦法啊
老師我算的是(400-7)*0.25-100*0.1=88.25元但是答 案是90,為什么7萬元運費不可以扣除,麻煩老師講細(xì)講下謝謝
公司注銷怎么弄怎么走
老師,個稅扣個人扣多了,員工又是拿的稅后工資想做調(diào)整又不太好弄,是否可以直接入營業(yè)外收入?謝謝
是20年勾選認(rèn)證抵扣的,當(dāng)時填到報表里了
哦,當(dāng)時填到表里了,那你可以借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,然后貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤。
這里的以前年度損益調(diào)整就相當(dāng)于是你那個管理費用,那個科目,因為是跨年了,所以不能用管理費用了。
好的,謝謝
祝您生活愉快感謝