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旅游行業(yè),差額增收,怎么填增值稅報表呢?根據(jù)什么填

2022-11-01 17:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 17:37

同學(xué)您好,差額征稅填申報表: 1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料; 3、按照6%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。

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同學(xué)您好,差額征稅填申報表: 1.將差額扣除項目填入增值稅納稅申報表附列資料; 2、將本期銷售情況填入增值稅納稅申報表附列資料; 3、按照6%征收率簡易辦法計稅,則取得的增值稅專用發(fā)票不用填入增值稅納稅申報表中; 4、將差額扣除前的不含稅銷售額填入增值稅納稅申報表。
2022-11-01
附列資料一里面第二欄和第三欄這里填寫你成本的價稅合計 然后第五欄填寫的是你收入的加稅合計 其他的都是自動出來的
2023-07-27
你好你這個是一般納稅人么,含稅成本填寫附表3 本期扣除下面就可以,
2021-07-13
你好,同學(xué)。增值稅是扣除后金額
2022-10-07
你好,開具的是全額是不能差額征稅的
2021-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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