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小規(guī)模旅游企業(yè),增值稅報表怎么填?

2023-07-11 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-11 17:56

你好,你是差額交稅的嗎?

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 17:57

是的,季度超30萬了

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:59

在附表資料一里面 第二,3藍(lán)填寫成本的加稅合計, 第五列填寫收入的加稅合計 主表里面的收入是差額之后。

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 18:21

成本的價稅合計是什么意思?是發(fā)票上備注的差額合計嗎

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 18:26

普票部分差額以后也超30萬了,是不是填在主表第三欄里

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齊紅老師 解答 2023-07-11 18:26

對的,是的,是這么說的。

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 18:49

普票差額超30萬的話,就按照正常小規(guī)模來交稅是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-11 18:51

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:01

主表16行還需要填嗎?

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:01

就是差額之后的收入是不是要按1%交稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:03

主表16行是應(yīng)納稅減征額嗎?如果是的話,你開的是普通發(fā)票或者是專票,1%的需要填寫,這里填寫的是差額之后的不含稅銷售額乘以2%。

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:04

發(fā)票上是1%稅率

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:05

也就是說差額之后的金額,還要再減免2%是吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:05

那就是按照差額之后的不含稅銷售額乘以2%。

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:08

所得稅報表上的累計收入是差額前還是差額后的?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:09

這個是差額之前的收入。

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:09

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:12

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:12

旅游行業(yè)需要交什么印花稅?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:13

旅游服務(wù)不需要繳納印花稅的,你還有其他的嗎?

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快賬用戶7745 追問 2023-07-11 19:13

沒有了,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-11 19:14

那就不需要交,不用客氣,過得愉快。

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你好,你是差額交稅的嗎?
2023-07-11
同學(xué)你好 不是差額納稅的吧
2023-08-11
附列資料一里面第二欄和第三欄這里填寫你成本的價稅合計 然后第五欄填寫的是你收入的加稅合計 其他的都是自動出來的
2023-07-27
您好同學(xué),我們有一個疫情期間的填表的課,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)第三條規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-10-29
小規(guī)模旅游業(yè)的企業(yè),查賬征收的話,直接按季度收入小于45萬元,免交增值稅及增值稅附加稅。如果是核定征收的企業(yè),按核定政策執(zhí)行。
2021-09-17
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