你好,你是差額交稅的嗎?
請問下,小規(guī)模旅游業(yè)開的免稅普票,第三季度怎么申報增值稅?
旅游行業(yè),差額增收,怎么填增值稅報表呢?根據(jù)什么填
小規(guī)模旅游企業(yè),增值稅報表怎么填?
小規(guī)模旅游差額征稅怎么填寫增值稅表
小規(guī)模旅游行業(yè),增值稅附表1第5行怎么填
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
是的,季度超30萬了
在附表資料一里面 第二,3藍(lán)填寫成本的加稅合計, 第五列填寫收入的加稅合計 主表里面的收入是差額之后。
成本的價稅合計是什么意思?是發(fā)票上備注的差額合計嗎
普票部分差額以后也超30萬了,是不是填在主表第三欄里
對的,是的,是這么說的。
普票差額超30萬的話,就按照正常小規(guī)模來交稅是吧
對的,是的,是這么做的。
主表16行還需要填嗎?
就是差額之后的收入是不是要按1%交稅?
主表16行是應(yīng)納稅減征額嗎?如果是的話,你開的是普通發(fā)票或者是專票,1%的需要填寫,這里填寫的是差額之后的不含稅銷售額乘以2%。
發(fā)票上是1%稅率
也就是說差額之后的金額,還要再減免2%是吧?
那就是按照差額之后的不含稅銷售額乘以2%。
所得稅報表上的累計收入是差額前還是差額后的?
這個是差額之前的收入。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快
旅游行業(yè)需要交什么印花稅?
旅游服務(wù)不需要繳納印花稅的,你還有其他的嗎?
沒有了,謝謝
那就不需要交,不用客氣,過得愉快。