對的,是的,是這么做。
老師,您好! 我公司在外省從事跨區(qū)域環(huán)保工程施工,在填寫《跨區(qū)域涉稅事項報告表》時,經(jīng)營方式勾選哪一種?還有是不是做了跨區(qū)域備案,就要預(yù)繳稅款?
跨區(qū)域涉稅事項報告是不是在開票之前就得做?就是像當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳完成了就可以開票了?比如我現(xiàn)在8月份要開一個外地的建筑類發(fā)票,我9.15申報之前跨區(qū)域涉稅事項要完成
老師,工程項目跨省了,有外管證,就是跨區(qū)域涉稅事項報告表,是不是就可以辦理涉稅事項了,申報完一個工程,要不要做賬,這邊又沒有公司
請問老師在外地做工程是不是一定要申請跨區(qū)域啊,也就是以前的外經(jīng)證?
比如,一個項目開具的一個外經(jīng)證是20萬,5月第一次需要開票10萬,取得完稅證明; 第二次9月開剩余10萬發(fā)票的時候是不是也得用之前那個外經(jīng)證? 所以不用申請新的外經(jīng)證,也不用去跨區(qū)域涉稅事項報驗,直接登陸廣東省電子稅務(wù)局-跨區(qū)域報驗戶輸入之前的外經(jīng)證號報稅交稅,取得完稅證明就可以了嗎?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點! ③卷煙是復(fù)合計征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補(bǔ)資格,從個體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國補(bǔ)進(jìn)來,但現(xiàn)在沒有進(jìn)項票,如果當(dāng)月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務(wù)分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
那已經(jīng)開過好多次發(fā)票了,一直沒申請怎么辦啊?
你好,那你現(xiàn)在趕緊開,需要補(bǔ)交稅款的。
把之前開過的金額全部補(bǔ)上嗎?
是的是的,是這么做的。