你好同學(xué),第一個(gè)分錄是正確的。
老師你好,我想問(wèn)下我這分錄有沒(méi)有錯(cuò):分錄①:借現(xiàn)金1130元 貸:營(yíng)業(yè)外收入1000元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅130元 結(jié)轉(zhuǎn):借:營(yíng)業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤(rùn)1000元 分錄②借:原材料~××3539.82元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅460.18元 貸:銀行存款4000元 分錄③ 借:原材料~××141.29元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅15.41元 貸:現(xiàn)金160元 分錄④結(jié)轉(zhuǎn)未交增值 借 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅130元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅348.59元 貨貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅478.59元 老師幫我看看那里不對(duì),幫我更正下,怕搞錯(cuò),謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入用于員工福利又取得專票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 借:管理費(fèi)用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個(gè)分錄
取得苗木普票1000元, 請(qǐng)問(wèn)①分錄借:A項(xiàng)目~原材料910 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅90 貸:應(yīng)付款1000 還是②借:A項(xiàng)目~原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~增值稅90 貸:應(yīng)付賬款1090 哪個(gè)分錄正確呢?
購(gòu)進(jìn)原材料,另付運(yùn)費(fèi),是不是這樣做? 借:原材料(原材料) 原材料(運(yùn)費(fèi)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(原材料) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)(運(yùn)費(fèi)) 貸:應(yīng)付賬款
老師,AB同一個(gè)法人,B賣(mài)電費(fèi)給A 借應(yīng)付賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13 A賣(mài)材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200 老師,這個(gè)分錄這樣做行嗎 貸 應(yīng)付賬款 200
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說(shuō)是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,換電腦了。怎么把原來(lái)電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒(méi)有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問(wèn)下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢(qián)一個(gè)來(lái)賣(mài)給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完了,只差成本尾款的成本票沒(méi)有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開(kāi)不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開(kāi)不出來(lái)了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?