學(xué)你好 借方登記105396.92元。
老師,我用的金蝶K3,我在一個二級科目下面新增了一個3級科目,寫了金額做了憑證,沒結(jié)賬呢, 原來這個二級里面沒有3級,我不知道以前這個2級里面有沒有內(nèi)容,不知道會不會把以前的數(shù)據(jù)給改沒了呀?
老師,我是那個問退費紅沖的,就是我當(dāng)月收到了兩千多的錢寫在第二張憑證里,第一張憑證是紅沖的,紅沖的銀存是3月收到的,我是想著不需要紅沖就照抄上去了 ,實際這個是只有兩千多
老師你好。我想請問一下,上個月收到兩張發(fā)票,做在一張記賬憑證上面,這個月發(fā)現(xiàn)有一張錯誤的發(fā)票,讓對方重開后,我記賬的時候該怎么沖啊
老師你好,二期里面,宋老師在二月里加了一張第15憑證,我想問一下這個憑證的科目匯總表該怎么寫?
你好老師我想問一下就是我們公司有兩個股東之前股東注資都直接記在實收資本里沒有二級科目的現(xiàn)在我想添加二級科目具體到哪個股東我填的時候就會出現(xiàn)上級科目已有憑證和期初數(shù)據(jù),保存后新增科目講代替憑證和期初數(shù)據(jù)中的上級科目怎么辦呀
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
科目匯總表上 未分配利潤:借方105396.92貸方不寫 本年利潤:(貸方加上105396.92)是嗎?
是的,同學(xué),是這樣的。