你好,是的,都是可以的
以前月份做的結轉(zhuǎn)成本的賬錯誤,將憑證紅沖,應該將成本和出庫做借貸方向相同紅字沖銷,還是成本和出庫借貸方向顛倒藍字沖銷,謝謝老師
請問老師:損益類的科目只有月末結轉(zhuǎn)的時候才能出現(xiàn)在各自的相反方向 的科目嗎,如果損益類科目需要沖減,是不是只能做負數(shù),會計上有沒有什么規(guī)定,比如說買了辦公用品,做了借方管理費用,后來退回了,是要做管理費用的負數(shù),還是做相反的分錄,把管理費用放到貸方?jīng)_回。
老師好 今年發(fā)現(xiàn)去年的成本入多了 如果調(diào)整的話 應該如何做賬呢 是需要紅字沖銷借,成本 貸,應付 之后是不是還要把未分配利潤科目做調(diào)整?用到以前年度損益調(diào)整科目? 您能幫我寫下分錄嗎 謝謝
老師,請問以前年度,在分攤遞延收益時,分攤多了,怎么反沖,之前的分錄是 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入。我現(xiàn)在想要反沖,是直接通過紅字還是通過以前年度損益調(diào)整科目???但是好像聽說小企業(yè)會計準則都不用這個科目的,求解答,謝謝。
老師,成本類科目用紅字沖還是做相反分錄,都能結轉(zhuǎn)嗎,謝謝
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應交增值稅,但是我季末沒有結轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
請問,印花稅減半征收是哪種政策?我之前選“其他”那項是減半征收,但是現(xiàn)在選,,卻是全額減免,請問這是什么問題?謝謝!
7月我們代物業(yè)墊付車主洗車費,8月物業(yè)給回洗車費我們,9月我們開一個服務費發(fā)票給物業(yè),怎么做賬
你好老師,用公司基本戶給農(nóng)民工發(fā)了21萬工資,怎么集計提,怎么做會計
老師,預收應收預付應付之間的鉤稽關系是怎樣的呢
固定資產(chǎn)處理,取得的收入,開具增值稅發(fā)票,賬上收入用固定資產(chǎn)清理中轉(zhuǎn)的話,那賬上的收入怎么和增值稅申報表對上呢
把貨銷售給個人做無票收入可以嗎
這個車是我們公司在用,但是車主名稱是另外的公司,保險是我們公司繳納,保險錢是從我們公司公戶轉(zhuǎn)到保險公司的,這個我們可以要求保險公司開票給我們公司嗎?還是發(fā)票抬頭只能開車主的?
客戶買100萬的產(chǎn)品,我要給他返10萬,實際應該怎么操作比較好
老師您好,請問開具了預付卡銷售*加油IC卡充值款這個品目的發(fā)票可以稅前扣除嗎?