您好 計(jì)算過程如下 營業(yè)利潤=5000-3000-50-100-50-100=1700 利潤總額=1700%2B200-100=1800 凈利潤=1800*(1-25%)=1350
1.甲公司2019年年度主營業(yè)務(wù)收入2000萬元,主營業(yè)務(wù)成本1200萬元,稅金及附加100萬元,其他業(yè)務(wù)收入500萬元,其他業(yè)務(wù)成本300萬元,期間費(fèi)用150萬元,投資收益250萬元,營業(yè)外收入200萬元,營業(yè)外支出230萬元,所得稅費(fèi)用250萬元。 要求:(1)計(jì)算甲公司2019年度營業(yè)利潤? (2)計(jì)算甲公司2019年度利潤總額? (3)計(jì)算甲公司2019年度凈利潤?
ABC公司2021年度:取得主營業(yè)務(wù)收入5000萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本3000萬元,稅金及附加50萬元,銷售費(fèi)用100萬元,管理費(fèi)用50萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬元:發(fā)生營業(yè)外收入200萬元,營業(yè)外支出100萬元本年度確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為450萬元。要求:1.計(jì)算2021年ABC公司營業(yè)利潤2.計(jì)算2021年ABC公司利潤總額3.計(jì)算2021年ABC公司凈利潤
假設(shè)某公司2021年度營業(yè)收入5000萬元,營業(yè)成本4000萬元,稅金及附加100萬, 銷售費(fèi)用100萬元,管理費(fèi)用400萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元,營業(yè)外支出10萬元(行政處罰),利潤總額340萬元。該公司2021年度發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元整,根據(jù)規(guī)定,計(jì)算在企業(yè)所得稅匯算時(shí)允許抵扣金額?應(yīng)該納稅調(diào)增金額?
振興公司是一家生產(chǎn)電器的企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務(wù)收入16500萬元,其他業(yè)務(wù)收入12450萬元,投資凈收益8000萬元,營業(yè)外收入1720萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本9300萬元,其他業(yè)務(wù)成本8200萬元,營業(yè)稅金及附加1030萬元,銷售費(fèi)用1900萬元,管理費(fèi)用3850萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1500萬元,資產(chǎn)減值損失810萬元,公允價(jià)值變動(dòng)凈損失720萬元,營業(yè)外支出1410萬元;本年度確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為2990萬元。要求:(1)計(jì)算振興公司確認(rèn)的2021年度的營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤的金額;(2)請進(jìn)行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)收入的賬務(wù)處理;(3)請進(jìn)行振興公司2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的賬務(wù)處理;(4)結(jié)轉(zhuǎn)振興公司2021年度的本年利潤。(40分)
振興公司是一家生產(chǎn)電器的企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務(wù)收入16500萬元,其他業(yè)務(wù)收入12450萬元,投資凈收益8000萬元,營業(yè)外收入1720萬元;發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本9300萬元,其他業(yè)務(wù)成本8200萬元,營業(yè)稅金及附加1030萬元,銷售費(fèi)用1900萬元,管理費(fèi)用3850萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用1500萬元,資產(chǎn)減值損失810萬元,公允價(jià)值變動(dòng)爭損失720萬元,營業(yè)外支出1410萬元;本年度確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為2990萬元。要求:(1)計(jì)算振興公司確認(rèn)的2021年度的營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤的金額;(2)請進(jìn)行振興公司2021年年未結(jié)轉(zhuǎn)收入的賬務(wù)處理;(3)請進(jìn)行振興公司2021年年未結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的賬務(wù)處理;(4)結(jié)轉(zhuǎn)振興公司2021年度的本年利潤。
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對不對
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了