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2022-11-01 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 10:22

1 借:銀行存款 10000 貸 預(yù)收賬款 10000 借:銀行存款 183000 預(yù)收賬款 10000 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 193000/1.13=170796.46 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 22203.54 借:銀行存款 200 貸 :其他應(yīng)付款 200

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:23

2 借:固定資產(chǎn) 60000+3000+500 貸:銀行存款 如果是含稅的話,就考慮下,固定資產(chǎn) 13%的稅率 安裝費(fèi) 運(yùn)輸 9% 題目如果是含稅價(jià)格 固定資產(chǎn) 60000/1.13+3500/1.09=56308.35 進(jìn)項(xiàng)稅額 60000/1.13*0.13+5300/1.09*0.09=7340.27

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:23

借:管理費(fèi)用 7970 其他應(yīng)收款 5320 貸:應(yīng)付職工薪酬 13290 請(qǐng)參考,希望能幫助到你,祝你生活愉快

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快賬用戶2600 追問 2022-11-01 10:28

第一不對(duì)吧。借貸不平衡

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快賬用戶2600 追問 2022-11-01 10:29

第三呢。老師

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:37

170796.46+22203.54-183000=10000 同學(xué)你好,是相等的

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齊紅老師 解答 2022-11-01 10:38

借:管理費(fèi)用 7970 其他應(yīng)收款 5320 貸:應(yīng)付職工薪酬 13290

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2022-11-01
同學(xué)你好,老師計(jì)算一下,稍候回復(fù),謝謝。
2022-01-11
你好,請(qǐng)問哪里有疑問?
2021-12-13
第一題目的答案是B對(duì)
2022-04-27
你好,做法不正確,要把多掛收入,要把這個(gè)收入沖銷回去. 借:以前年度損益調(diào)整 1200 貸:應(yīng)收賬款 1200
2021-12-20
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