你好,先暫估發(fā)票,到了之后紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
您好老師,我是貿(mào)易公司我咨詢您個問題,給醫(yī)院發(fā)貨,我們是貨款先收到,然后開發(fā)票,這個時候會確認收入,待次月才會發(fā)貨,當月做主營業(yè)務(wù)成本暫估,然后次月發(fā)貨后沖銷暫估,這樣確認收入的時間和暫估成本的方法對嗎
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當月法人個人支出采購和勞務(wù)費,當月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當月確認了收入,是當月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當月支出了,次月才確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月還是次月
老師,購買的材料是當月支付了貨款 但是次月才收到發(fā)票 請問怎么入賬 結(jié)轉(zhuǎn)成本是當月結(jié)轉(zhuǎn)還是次月呢
請教老師,您好!結(jié)轉(zhuǎn)工程收入成本,成本不是當月而是次月初的,是先暫估入賬,次月紅沖的方式好,還是簡化,收到次月初發(fā)票直接入當月賬?謝謝!
老師好,上個月購進一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當月開了發(fā)票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月沒有進項發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本,再做一次銷售收入的,對吧。
月工資2萬,無任何抵扣,交多少個稅?
微信、支付寶收款計入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開立的嗎?
你好老師 個人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費用5萬元不能抵稅?
公司慰問生病員工的慰問金要怎么做賬?
老師,庫存盤盈金額大要怎么做賬呢
老師您好 端午安康 我想導(dǎo)出明細賬 在文件里沒有導(dǎo)入導(dǎo)出的選項呀
出口退稅的不同稅率的貨物未分開報關(guān)采用熟低原則,這里未分開報關(guān)是指什么?
電子稅務(wù)局可以導(dǎo)出有章的財務(wù)報表嗎?
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