對(duì)的,是的,可以差額交稅。

老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司可以選擇差額征稅嗎?
老師勞務(wù)派遣公司可以選擇差額征稅全額開(kāi)票嗎?
老師,保安派遣開(kāi)具勞務(wù)派遣的差額征稅,保潔費(fèi)可以開(kāi)嗎
老師 勞務(wù)派遣公司可以差額征稅是吧 找郭老師
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)才要吧選擇差額征稅是吧,其它業(yè)務(wù)不可以?
2025年,維修費(fèi)因?yàn)轭A(yù)算原因,不能做賬,2025年發(fā)生的維修費(fèi),怎么處理?開(kāi)具的發(fā)票,沒(méi)入賬,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?一般納稅人
軟件產(chǎn)品的增值稅即征即退,增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)3%的部分實(shí)行即征即退啥意思?不是開(kāi)始按照13%的稅率征收的增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)??刹豢梢约灸┩?,一次做價(jià)稅分離?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人給公司代開(kāi)經(jīng)營(yíng)所得-安裝費(fèi)發(fā)票時(shí)預(yù)交了1%-2%的個(gè)人所得稅,第二年個(gè)人所得稅匯算時(shí)是否還需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅
老師,入職時(shí)約定一個(gè)月的試用期,員工 9月11入職,到10月10日轉(zhuǎn)正,那么10月份的工資需要分兩部分計(jì)算嗎?10月1-10日按試用期工資基數(shù)算,11號(hào)到30號(hào)按正式工資基數(shù)算?
老師,你好,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選確認(rèn),如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有收入,這個(gè)時(shí)候可以勾選確認(rèn)嗎?做賬都做完了,這個(gè)月沒(méi)有收入不能抵扣,
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,房租定金不用開(kāi)發(fā)票吧,比如定金2萬(wàn),房租1萬(wàn),開(kāi)房租發(fā)票就行,定金不用開(kāi)發(fā)票吧
老師好,內(nèi)賬是如何做的,需要價(jià)稅合計(jì)記賬嗎?外賬虛增的庫(kù)存內(nèi)賬要做嗎?
老師:進(jìn)貨沒(méi)到發(fā)票也沒(méi)有從公賬付款,需要做賬嗎?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)客戶(hù)付款扣點(diǎn)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出


老師 您幫我解釋一下勞務(wù)派遣公司差額交稅的意思可以嗎?我不太懂 謝謝老師
收入減去成本,這個(gè)余額除以1.05乘以5%,按照這個(gè)來(lái)繳納的。
正常的一般納稅人一般計(jì)稅都是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個(gè)來(lái)繳納。
老師 這個(gè)公司不是所有業(yè)務(wù)都是勞務(wù)派遣 我看只有勞務(wù)費(fèi)的是差額征稅 發(fā)票備注:差額征稅:***金額 請(qǐng)問(wèn)老師 就這張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票的差額征稅金額是不是也按照這筆業(yè)務(wù)的收入減去成本 余額除以1.05乘以5% 得來(lái)的呢 老師
是的是的,是這么做的。
老師 這張發(fā)票是這么開(kāi)的 不含稅金額60310.18 稅率是*** 稅額7.13 價(jià)稅合計(jì):60317.31 發(fā)票備注:差額征稅:59597.31 白海燕2021年11月至2022年4月費(fèi)用 這是2021年開(kāi)的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師不含稅金額的60310.18 是怎么得來(lái)的呢 老師
你好 發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)減去差額里面的這個(gè)余額除以1.05乘以5%等于稅額,稅額算出來(lái),那價(jià)稅合計(jì)知道他兩個(gè)相減不就是不含稅的。
老師 還是沒(méi)算出來(lái) 按照您的計(jì)算方法跟發(fā)票的金額不一樣 老師 您能按照我發(fā)您的上一張發(fā)票金額 幫我計(jì)算一下嗎 看看他那張發(fā)票是怎么得來(lái)的 老師
60317.31減59597.31)/1.05*5% 算出來(lái)的不是發(fā)票的稅額嗎?
老師 不是發(fā)票的稅額 稅額數(shù)是不含稅金額60310.18-差額征稅金額 59597.31=712.87*1%(稅率)=7.13 是發(fā)票上的稅額 現(xiàn)在就是不知道不含稅60310.18是怎么得來(lái)的 老師
老師 我知道怎么算了 謝謝老師
上面不是告訴你了嗎?那你知道了稅額之后,用這個(gè)函數(shù)的60317減去這個(gè)稅額不就是不含稅的。
老師 這張發(fā)票備注:差額征稅***金額 白海燕2021年11月至2022年4月費(fèi)用 老師 這個(gè)差額就是這筆收入的費(fèi)用 所以是開(kāi)票金額減去這個(gè)費(fèi)用 然后差額繳稅是吧 是這意思吧 老師
是的是的,是這么做的。