你好,對方給你開專票的可以 如果普通發(fā)票免稅的不可以。
老師 從農(nóng)戶購買的農(nóng)產(chǎn)品 再賣給我們 我是一般納稅人 可以按9%抵扣稅嗎
老師,我們是餐飲公司,我們收到個體工商戶商貿(mào)代開的3%專票比如蔬菜雞蛋牛肉類,可以按農(nóng)副產(chǎn)品加計扣除9%抵扣嗎,
農(nóng)戶自己種的桂圓,曬成桂圓干賣給我們,開的是免稅普票,我們是一般納稅人,發(fā)票收到后可以按9%計算抵扣增值稅嗎?
我們找別人后買蔬菜,但是這個菜不是她自產(chǎn)的,是她找農(nóng)戶收購后賣給我的,我 們可以按9%計算抵扣嗎
我們是一般納稅人,我們從對方購入了鮮肉和蔬菜,對方開具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購入農(nóng)產(chǎn)品可以計算進項稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計算進項稅額抵扣呢
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
專票開3%,按多少抵
你好,不含稅的金額乘以9%。
不是自產(chǎn)自銷的是對方收購后轉(zhuǎn)賣的農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)票開3%專票,也按9%抵扣認(rèn)證
是的是的,可以的,可以這么做。
不是單指蔬菜吧,只要農(nóng)產(chǎn)品都是這樣吧
前提是對方必須找自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶收購的,再轉(zhuǎn)賣的,我們才可以9%抵扣,如果他不是找農(nóng)戶收購的,就不可以按9%,只能按票面稅率抵扣了
所有的初級農(nóng)產(chǎn)品都可以這么做。
對方不管是不是自產(chǎn)自銷,是不是從自產(chǎn)自銷那邊購買的,他只要給你開專票,3%或者是9%都可以按照9%來抵扣。
說的對象只能是初級農(nóng)產(chǎn)品吧,如果是淀粉制品比如粉干,就不適用了吧
是的,是這個意思的。
像這張開的是3%專票,我就可以按9%抵扣吧,花菇這些都可以算農(nóng)產(chǎn)品了吧
對的,是的,可以這么做的。