你好,對(duì)方給你開專票的可以 如果普通發(fā)票免稅的不可以。
老師 從農(nóng)戶購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品 再賣給我們 我是一般納稅人 可以按9%抵扣稅嗎
老師,我想問下,是這樣子的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,生產(chǎn)蔬菜的,有自己的基地,也有供應(yīng)商提供的蔬菜,供應(yīng)商沒有辦法給我們提供票,他們給我們找了可以開專票的公司,我們公賬上打款22萬(wàn)給他們,還私下給了3%的稅點(diǎn)錢,完了之后,他們私下把這二十二萬(wàn)現(xiàn)金給我們老板娘,這有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是餐飲公司,我們收到個(gè)體工商戶商貿(mào)代開的3%專票比如蔬菜雞蛋牛肉類,可以按農(nóng)副產(chǎn)品加計(jì)扣除9%抵扣嗎,
農(nóng)戶自己種的桂圓,曬成桂圓干賣給我們,開的是免稅普票,我們是一般納稅人,發(fā)票收到后可以按9%計(jì)算抵扣增值稅嗎?
我們找別人后買蔬菜,但是這個(gè)菜不是她自產(chǎn)的,是她找農(nóng)戶收購(gòu)后賣給我的,我 們可以按9%計(jì)算抵扣嗎
個(gè)體戶收到消息日?qǐng)?bào)表后會(huì)計(jì)咋做分錄?
商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買的電子汽車衡應(yīng)按多少年進(jìn)行攤銷
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師,考點(diǎn)匯編 稅收優(yōu)惠,有沒有電子版
老師你好,會(huì)計(jì)交接的時(shí)候工商年檢是不是聯(lián)絡(luò)員也得知道是誰(shuí)啊
物業(yè)公司7月收到商戶交來(lái)7—9月的物業(yè)費(fèi)9000元,7月未開發(fā)票,8月開票給租戶。7月做賬時(shí),不確認(rèn)收入,而是貸記“預(yù)收賬款”對(duì)吧?這個(gè)9000元需要計(jì)提“銷項(xiàng)稅額”嗎?
老師,稅務(wù)局如何稽查企業(yè)為員工發(fā)工資是否合理?
出口業(yè)務(wù),未申請(qǐng)退稅,稅務(wù)局讓報(bào)無(wú)票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤(rùn)表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會(huì)影響收入確認(rèn)嗎?
老師,二手車銷售3萬(wàn)元,怎么入賬
專票開3%,按多少抵
你好,不含稅的金額乘以9%。
不是自產(chǎn)自銷的是對(duì)方收購(gòu)后轉(zhuǎn)賣的農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)票開3%專票,也按9%抵扣認(rèn)證
是的是的,可以的,可以這么做。
不是單指蔬菜吧,只要農(nóng)產(chǎn)品都是這樣吧
前提是對(duì)方必須找自產(chǎn)自銷的農(nóng)戶收購(gòu)的,再轉(zhuǎn)賣的,我們才可以9%抵扣,如果他不是找農(nóng)戶收購(gòu)的,就不可以按9%,只能按票面稅率抵扣了
所有的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品都可以這么做。
對(duì)方不管是不是自產(chǎn)自銷,是不是從自產(chǎn)自銷那邊購(gòu)買的,他只要給你開專票,3%或者是9%都可以按照9%來(lái)抵扣。
說(shuō)的對(duì)象只能是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品吧,如果是淀粉制品比如粉干,就不適用了吧
是的,是這個(gè)意思的。
像這張開的是3%專票,我就可以按9%抵扣吧,花菇這些都可以算農(nóng)產(chǎn)品了吧
對(duì)的,是的,可以這么做的。