同學(xué)你好,對(duì)的,開票后,借:銀行存款等科目,貸;固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。同時(shí),借:累計(jì)折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn)。

你好我們單位2018購(gòu)入一臺(tái)車,我年終一次攤銷了,每個(gè)月照提折舊,年終匯算調(diào)整增加納稅額,現(xiàn)在我們將這臺(tái)車賣了,折舊折舊折了一半,開的發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,我就是不知道賣我車如何賬務(wù)處理,不知道如何把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,因?yàn)橛袃赡暾叟f沒有折完,請(qǐng)假然后賬務(wù)處理車的轉(zhuǎn)出謝謝
老師,小規(guī)模納稅人出售給個(gè)人自用過的裝卸車一輛,開出3%普票金額90000,裝卸車原值為122415.52,殘值率為5%,1-9月已提折舊31496.5,請(qǐng)問老師我該如何來做憑證?謝謝
老師你好:請(qǐng)問我公司出售一輛使用過的汽車,購(gòu)買時(shí)4s店同意舊車可以抵貨款5萬,最終開票不含5萬,是否按照發(fā)票金額入賬?謝謝!
你好,老師,我公司出售一臺(tái)自用的電腦,我當(dāng)月提完折舊,按凈值開票,凈值的金額是發(fā)票的含稅金額,對(duì)嗎?我再如何賬務(wù)處理?謝謝
老師好!一般納稅人公司2014年購(gòu)買一輛汽車原值378200元,提凈殘值5%(18910元),按48期計(jì)提折舊,2018年已提完折舊。2023年8月出售給個(gè)人,售價(jià)18910元。請(qǐng)問,公司對(duì)這筆業(yè)務(wù)如何做賬?請(qǐng)列出賬務(wù)明細(xì)科目和科目對(duì)應(yīng)的金額。
老師,抖音驗(yàn)證打款的一元,分錄怎么寫
水果零售,經(jīng)營(yíng)所得需要交稅嗎
老師,新的所得稅報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,及實(shí)際發(fā)放的取數(shù)包括2024年12月實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)嗎,
老師,請(qǐng)問不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對(duì)工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細(xì),前提是代賬,說最好明天拉,我說明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請(qǐng)問報(bào)表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開票做的預(yù)收賬款,25.3季度開票沖預(yù)收做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣處理對(duì)嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開支的發(fā)票,不需要做這個(gè)社保成本吧


那固定資產(chǎn)清理科目會(huì)有差額啊
同學(xué)你好,是的,再做,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理。
營(yíng)業(yè)外支出就相當(dāng)于是銷項(xiàng)稅的金額,是吧?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。