同學(xué)您好,按實(shí)報(bào)記賬就可以了您好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
員工報(bào)銷(xiāo)軟件服務(wù)費(fèi),分錄怎么寫(xiě)? 公司一般納稅人,提供的是專(zhuān)票
老師,一般納稅人員工報(bào)銷(xiāo)服務(wù)類(lèi)專(zhuān)票稅率6%,票面金額434,實(shí)際報(bào)銷(xiāo)380,這分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
老師,我司是小規(guī)模納稅人開(kāi)出的服務(wù)類(lèi)專(zhuān)票分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?銷(xiāo)項(xiàng)稅額是否需要單獨(dú)分開(kāi)呢
請(qǐng)問(wèn)老師和學(xué)員們,人力資源行業(yè)差額開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)的啊,規(guī)則是工資開(kāi)普票、服務(wù)費(fèi)開(kāi)專(zhuān)票,但是具體票面要怎么寫(xiě)呢,小規(guī)模納稅人和一般納稅人開(kāi)的專(zhuān)票和普票的稅率分別是多少呢?
制造業(yè)13稅率的一般納稅人開(kāi)了稅率6的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額表的時(shí)候顯示:第五欄扣除后銷(xiāo)項(xiàng)稅額二為0,檢查是否錄入了6稅率的發(fā)票,申報(bào)表只能暫存不能保存,老師該怎么辦
老師您好 如果成本里有100萬(wàn)是白條入賬的 那匯算清繳時(shí)是不是這100萬(wàn)要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
外貿(mào)企業(yè),出口退稅有2張海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)用于出口退稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅的時(shí)候,這2張進(jìn)口的繳款書(shū)填在哪里
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)貨架,計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用包含不動(dòng)產(chǎn)折舊嗎?能不能加計(jì)扣除
老師,您好~想咨詢(xún)下,紅沖的憑證,針對(duì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這塊,一是與之前一樣的科目,紅字。另一種是反方向,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,藍(lán)字。這兩種有什么區(qū)別嗎,哪種是正確的? 第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 紅字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字 ……………………………… 第二種 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 藍(lán)字 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 紅字
老師物流個(gè)體戶(hù),然后名下有一臺(tái)車(chē) 有ETC成本,但是一直沒(méi)有做賬,我可以做0申報(bào)嗎。
我們屬于檢驗(yàn)檢測(cè)公司,抽檢食品需要先買(mǎi)回抽檢樣品,金額多數(shù)不超過(guò)500元,但是商戶(hù)都是個(gè)體戶(hù)或者小規(guī)模沒(méi)有個(gè)人,他們不給開(kāi)發(fā)票,都開(kāi)的收據(jù)可以入帳嗎?應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn):公司只有勞務(wù)資質(zhì),無(wú)建筑資質(zhì),清包工的業(yè)務(wù),對(duì)方要求開(kāi)建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票,這能開(kāi)嗎?
夫妻離婚,房子由兩人共有,轉(zhuǎn)為一人所有,需要繳納哪些稅費(fèi)
現(xiàn)在的問(wèn)題是多出的進(jìn)項(xiàng)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
多出的進(jìn)項(xiàng)不需要處理或整體處理了的再做轉(zhuǎn)出