你要補(bǔ)登記到總賬的額
老師好,我在編制手工帳的時(shí)候,銷售費(fèi)用借方是43578.35,貸方因?yàn)橛袥_銷之前的憑證是5027.5。管理費(fèi)用借方是1690.5,貸方是9290.81?,F(xiàn)在還沒有結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用,科目匯總表借方貸方合計(jì)數(shù)是正確的。那現(xiàn)在應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這兩個(gè)費(fèi)用???本年利潤借方填多少?。?/p>
這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)將去年的進(jìn)項(xiàng)票記成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,沒有記庫存商品科目,而且每月銷售商品后沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)該怎樣調(diào)賬呢
發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)手工帳2019年有張憑證,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 未做科目匯總表記入總賬,本月我該怎么做賬呢
車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款,財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬多點(diǎn)!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整,不每張憑證進(jìn)行調(diào)整,憑證近三年每個(gè)月都有,調(diào)整起來太麻煩!小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則!
老師,我是會(huì)計(jì)小白,剛到一家公主管叫我整亂帳,這是之前的會(huì)計(jì)做的21年的爛賬,我看她做的費(fèi)用都是如下圖記賬憑證,發(fā)票也有,但是都直接管理費(fèi)用,我是不是每張都應(yīng)該補(bǔ)一張借款單在后面,然后改憑證,分兩筆記賬,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
老師好 我們公司采購了一批采礦設(shè)備出口運(yùn)輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時(shí)候報(bào)關(guān)是有貨值的,我們的賬上應(yīng)如何處理這個(gè)融資租賃的情況呢?這個(gè)情況還能否申請出口退稅呢
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?