您好 暫估金額跟發(fā)票金額一致 對么? 紅沖后根據(jù)發(fā)票入賬 不要用應(yīng)付賬款-暫估了 直接應(yīng)付賬款-某某單位
假設(shè)2019年12月的一筆費(fèi)用 在2020年1月份才收到發(fā)票 然后在2019年12月做暫估 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 到2020年1月發(fā)票到的時候 又做一筆相同的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 那要沖掉2019年12月份那筆暫估 是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬(全部紅字)嗎?
去年做了5萬暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
老師,我去年12月份暫估了一筆費(fèi)用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現(xiàn)在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應(yīng)付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費(fèi)用,是不是要用以前年度損益啊
老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實際的?
老師,工商年報填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計提嗎 為什么這道題C選項還是對的呢
匯算清繳時,長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價計入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價是3萬,實際支付貨款時只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報稅人員采集怎樣輸入
老師,那我不寫暫估,我的暫估一直掛著呀!
怎么會 去年暫估 今年紅沖啊 平了
意思是寫了紅沖的分錄以后 在正常寫一個 掛出來 是這個意思嗎
是的?寫了紅沖的分錄以后 在正常寫一個 掛出來 然后再付款就好了